你好,估算一個的,可以自己先暫估。
我們7月份的工資9月份才發(fā),本來是8月發(fā)的但是沒發(fā),7月份我沒計提,之前是發(fā)了就做的個計提加發(fā)放,那現(xiàn)在8月份的賬要不要做應(yīng)付工資或者計提7月份的工資呢,還是等9月份發(fā)了再一起做
老師您好,公司的帳上個月是代賬公司做的,這個月拿回來自己做了,之前8月份計提了9月工資125730,然后9月份銀行發(fā)放了幾個人的累積的工資,有些人工資過萬了,是好幾個月加起來的,轉(zhuǎn)賬的時候備注寫了工資,會需要繳納個稅嗎?9月月發(fā)放工資該怎么做賬呢?9月份發(fā)放的工資并不是上個月計提的125730
老師您好,我們公司8月份辦的營業(yè)執(zhí)照,開業(yè)后,備案一般納稅人,我8月份做賬的時候,只計提了8月工資,沒有發(fā)放,那我報8月份的工資薪金時候,就可以0報是嗎
工資,通常都是當月發(fā)放上月的,比如我現(xiàn)在8月份,我做8月份的賬務(wù),我發(fā)放的是7月份的考勤所計算出來的工資,也就是7月份的工資。但是我現(xiàn)在有個問題,我8月份月底了,不是是計提工資費用嗎?那我計提的是8月份考勤所預(yù)估出來的工資嗎?是這么理解的嗎?
老師好,我這個月做8月的賬,實際發(fā)放的是7月的工資,那7月工資的計提分錄可以做到8月賬里嗎?每個月工資表出來的很遲,做7月賬的時候沒法計提7月工資。
小飯館里客人微信支付完了全部的酒水后面沒喝完退了現(xiàn)金給他總結(jié)對酒賬的時候是不是差退的酒水錢
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對賬的時候是不是差酒錢
收到一張1000元住宿費專票,我單位人員實際支付了992元(因為工行支付有優(yōu)惠8元),這種情況我單位在稅務(wù)系統(tǒng)勾選完發(fā)票后,入賬時是否需要做8元對應(yīng)的進項稅轉(zhuǎn)出呢?
老師我想請問一下更正以前年度所得稅報表,會計賬務(wù)上要做賬嗎?
老師你好請問一下,上任會計留下來的一筆業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款29198.35(貸方)說直接打到老板私人卡上就行了。說是老板以前還款多出來的!這樣可以嗎?如果可以咋樣做憑證呢麻煩老師解答一下謝謝
老師幫我看看第三張圖片的1.2.3小項 可以專業(yè)分包給前面兩個個體戶嗎?前面兩張是這兩個個體戶的經(jīng)營范圍
有知道杭州社保最晚是什么時候扣款么
寺廟捐贈算公益性捐贈嗎?沒有票據(jù)可以稅前扣除嗎
IPO審核期間對方欠我們貨款幾百萬,我們是否要起訴?是否要披露?
老師你好請問專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅匯算清繳可以零申報嗎?A107020表可以不選擇嗎?
那如果實際下個月發(fā)的時候比這個數(shù)多,再補提嗎
比這個數(shù)少是怎么做呢
少做了,再補上借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬工資。如果是多做了的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。
明白了,老師謝謝
不用客氣,工作愉快。