需要自己結(jié)轉(zhuǎn),借方不需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師請問轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目年末要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我的余額表借方有余額,要怎么處理?
轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額,其他明細(xì)科目都沒有余額了,請問這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
請問鄒老師在嗎? 有個(gè)問題 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(fèi)(2221)這個(gè)科目的期末借方余額代表什么?
老師,我們是總分公司增值稅匯總納稅,現(xiàn)在年末了分公司的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方為負(fù)數(shù),總公司的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額正數(shù),切總公司數(shù)據(jù)大于分公司轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的余額,年末了我需不需要把這兩個(gè)公司的這個(gè)科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,如果轉(zhuǎn)了這個(gè)科目,就會使未交增值稅這個(gè)科目借方有余額
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄啊?我這里顯示:進(jìn)項(xiàng)余額借方,銷項(xiàng)余額貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
請問老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問253是怎么解出來來的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰去催呢?財(cái)務(wù)還是采購
這個(gè)經(jīng)營范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示期末留抵稅額嗎?
是的,是的,是的,是的
那我又有疑問了,我的余額表上看應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅貸方余額負(fù)30000多,跟報(bào)表一致,剛剛好是期末留抵稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額借方8000多,本月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出468.3,期末轉(zhuǎn)出未交增值稅成了7652.63,這兩個(gè)數(shù)找不到聯(lián)系了?
你需要看上面截圖這個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面,進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,和銷項(xiàng)稅額沒有期末余額