同學你好,這個只能做業(yè)務(wù)招待費報銷處理的;

老師您好,公司能否給不在員工花名冊上的人員做報銷呢?比如車票上面注明了名字的,但是這個人不在我公司名下發(fā)工資,交社保
老師,請問我們在上海注冊了個公司,但是辦事人員有幾個在江陰的,工資是打算做在上海公司里面,但是社保是交在江陰的,這樣的話工資和社保不統(tǒng)一可以嗎
老師我在看,我想問一下,就是比如工程部工地上的人代付材料款項,回來報銷錢是轉(zhuǎn)的工人頭上,這種是怎么做賬呢?我沒看懂, 發(fā)票開的是公司名字和銷售方公司名字,但是銀行回單又是工人的名字,
老師,如果有個員工社保不在A公司,但是工資條上有他名,這樣有關(guān)他名字的車票也可以走正常差旅報銷,辦公用品報銷也可以直接發(fā)他個人是嗎
老師好,我們公司注冊地在北京,現(xiàn)在想雇傭一名員工在上海,員工想繼續(xù)在上海交社保,這個怎么操作啊?找了中介公司,說讓我們把工資社保連同服務(wù)費一起每月轉(zhuǎn)給中介公司,中介公司給我們開差額增值稅發(fā)票。員工的勞動合同是和我們公司簽,中介公司給員工扣個稅發(fā)工資,交社保,想問一下這樣合規(guī)嗎?
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責令改正、罰款等措施。當前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
結(jié)轉(zhuǎn)成本跟毛利率有什么關(guān)系?
請問老師。社保給的生育津貼不通過應(yīng)付職工薪酬核算對吧。
出口企業(yè),特別是比較關(guān)注退稅的問題:里面招聘內(nèi)容寫到采購費用歸口問題,這個為啥要提到這些,采購涉及就是運費,運費的增值稅能退?
老師,請問金蝶云星辰為什么在領(lǐng)料單上不顯示單位成本的金額
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個人給一個公司提供技術(shù)服務(wù)指導,按規(guī)定給10萬服務(wù)費,這個怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個人開發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險計入了固定資產(chǎn),并且21到24年每年多計提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調(diào)增2000元,那調(diào)整多提折舊的會計分錄應(yīng)該沒年進行調(diào)整還是可以在24年的會計憑證上一筆調(diào)整完這4年多計提的折舊?21年計入固定資產(chǎn)的保險應(yīng)該回21年的賬調(diào)整憑證,還是可以在24年的憑證上進行調(diào)整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務(wù)申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務(wù)局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務(wù)成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
業(yè)務(wù)招待費?具體怎么做呢?
同學你好 借,管理費用一業(yè)務(wù)招待費 貸,庫存現(xiàn)金等
老師,這個做報銷沒問題嗎?稅務(wù)上這筆費用可以扣除嗎
我這邊是江蘇地區(qū)
同學你好,這個報銷是可以的、,業(yè)務(wù)招待費不能全額在稅前扣除,匯算時是要做調(diào)整的;
在一定范圍內(nèi)就可以對吧?那外面的人過來的車票是否可以抵扣進項稅呢?
同學你好, 在一定范圍內(nèi)就可以對吧?——是的 那外面的人過來的車票是否可以抵扣進項稅呢?——不可以的;用于業(yè)務(wù)招待是不可以的;如果是單位員工出差是可以的;
好的,感謝老師的耐心解答
不客氣,祝您學習愉快;