你好,你是說項目增值稅怎樣計算嗎?應該是銷項稅額-進項稅額
老師好,我方是掛靠方,項目按一般計稅,在計算扣除稅費的時候應該怎樣算呢?按9%扣除嗎?那進項都沒抵扣啊
老師外地掛靠項目,每次開票都有預繳稅款,但是這個預繳稅款每次都是由掛靠方自己支付的,每次核算應付掛靠方工程款的時候我們都是在核算增值稅的時候抵扣了的,那么之前他預繳的稅款要不要在結算的時候退給他呢
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,掛靠方掛靠我們,一般計稅,我們收取稅金的時候,是按稅負率2%來收取的,可是,掛靠方給我的專票,進項稅足夠抵扣銷項稅了,這個2%的增值稅,我到底應不應該收取掛靠方的呢
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發(fā)票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發(fā)票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師你好,我做的項目掛靠了一家建筑公司,再算稅的時候她是這樣說的(你的增值稅我們只能給你按3%的稅負抵扣給你們,)這應該怎么算呢?謝謝。
老師,我們是建筑公司,關于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應付款我 1000,付別人點位費借:應付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應付款個人借款1000貸:應收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務公司對我公司派遣的工人受工傷了,這個工人在醫(yī)院所有的支出,我們怎么正常入賬呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進項稅額轉出,怎么做會計分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報,發(fā)現(xiàn)歷史錯誤。可以先更正一季度數(shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯誤提示?
公司付給外部專家的評審勞務費需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應納金營額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產(chǎn)品,和模具費,我們沒有模具的進項票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開