是的,你的理解是對的
我們國企,房是營改增以前的房子,收了10萬租金,12個點的房產稅,還要交增值稅附加。這個房產稅是10萬除以1.05后再乘以0.12計房產稅嗎?
老師,請問下,房產稅,如果是出租,是按租金乘以12%交房產稅(個人出租是按4%),如果 是自有房產按房產余值乘以12.%按年交納,城鎮(zhèn)土地使用稅是按占地面積按月計算還是按年計算?另外出租房產增值稅是怎么計算的,也是按小規(guī)模每月10萬以下減免的嗎?
老師,簡易征收 出租不動產,含稅金額109200遠,我要交增值稅109200?1.05??0.05等于5200 ,附加稅減半260,房產稅109200除以1.05??0.12等于12480,符合六稅兩費,實際6240。印花稅109200除以1.05??千分之一。還有個企業(yè)所得稅,老師,我算的對嗎
我是房地產企業(yè),老項目按照5%簡易征收,我現(xiàn)在要把我未出售的房子出租給別人,請問都需要繳哪些稅?比如租金10萬,增值稅是不是10/1.05*0.05;房產稅是不是10/1.05*12%;附加稅是增值稅*12%;印花稅是10*0.1%,還要交什么稅
老師,我們有個辦公廠房是2016.4.30之前的老項目,共計720平方,含稅每平方310元,現(xiàn)在我們出租,房產稅:(720*310)/1.05*0.06 增值:(720*310)/1.05*0.05 附加稅是增值稅的0.12 還有企業(yè)所得稅 印花稅:720*310)/1.05*0.01,是這樣算嗎
老師,請問公司固定資產出售開出發(fā)票,賬務處理之后,稅務報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
暫估成本是借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估 請問期末結轉的時候借方是主營業(yè)務成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個商鋪要交物業(yè)費,這個物業(yè)費我已經計入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個體戶是不是都免征30萬一季度?
支付客戶合同保證金,計什么科目
老師,您好,工商年報的納稅總額是填當年實際納稅,還看報表一年應納稅,如第四季的增值稅來年1月交
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝
一年的租金計提怎么做?給個分錄謝謝老師
我這里今天收了一個租金,但是有去年的半年和今年的半年,去年那半年之前的會計也沒有計提。我不知道該怎么做賬了
收到租金 借:銀行存款 貸:預收賬款 全額繳納增值稅 借:預收賬款 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 然后按月確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入
計提時怎么做賬
你是指計提什么呢
租金計提嗎?直接收到就做。不收就不做那個
比如我簽了一個3年的租賃合同,怎么做賬
租金是要按月確認收入的
怎么做賬,給個分錄
就是這樣的啊 收到租金 借:銀行存款 貸:預收賬款 全額繳納增值稅 借:預收賬款 貸:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 然后按月確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入
我收了半年的,還有半年沒有收到么
那你前半年是這樣處理 后半年就是確認應收賬款和收入、銷項稅
那我是這次就確認個半年的預收,再確認個半年的應收嗎?
是的,就是這樣賬務處理的