可以,你這個(gè)劃下,這個(gè)注明備注錯(cuò)誤,按實(shí)際備注下
老師好,我們公司轉(zhuǎn)賬附言是代發(fā)工人工資,實(shí)際這筆款是個(gè)人和公司的往來賬,當(dāng)時(shí)出納不清楚附言錯(cuò)了,我做帳可以做成個(gè)人往來賬和銀行附言不一致嗎?
老師,我們公司是園林綠化工程公司,請問做項(xiàng)目部的利潤表,利潤表里面的營業(yè)稅金及附加,該怎么取數(shù)?我們公司只做了總公司的賬,項(xiàng)目部沒有單獨(dú)核算賬務(wù)?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓弄一個(gè)單獨(dú)的項(xiàng)目部的利潤表。我現(xiàn)在不清楚,這個(gè)營業(yè)稅金及附加,是根據(jù)什么來取數(shù)?我知道包含的稅種,增值稅及附加稅還有印花稅,但是我不清楚對于項(xiàng)目部而言,當(dāng)月的增值稅是當(dāng)月給甲方開票,發(fā)票上的稅額嗎?
老師您好,我們是建筑業(yè),勞務(wù)公司代發(fā)勞務(wù)工資,我們是一次給勞務(wù)公司打一筆款也行多,做賬的時(shí)候和勞務(wù)公司掛往來,勞務(wù)公司給勞務(wù)人員實(shí)際發(fā)放的工資做成本,這樣可以嗎?
老師,B客戶轉(zhuǎn)了100萬給我們,讓我們先還50萬給B,剩下50萬我們轉(zhuǎn)到我們法人的個(gè)體戶商戶,然后個(gè)體戶代為轉(zhuǎn)給B,這樣可以嗎?然后B公司出個(gè)說明書,說明書寫清楚是讓我們法人的個(gè)體戶代我們公司轉(zhuǎn)給B的,這樣子做賬可以嗎?是不是也不可以把這筆往來款金額清零的?
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?