您好, 平常按實(shí)際計(jì)提增值稅,申報(bào)繳納的月份做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(之前按照沒(méi)有減去加計(jì)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的金額) 貸:銀行存款【實(shí)際繳納的稅款】 其他收益【加計(jì)抵扣的金額】

鄒老師管理員通知說(shuō)我們符合加計(jì)抵減政策,要把本年以前月份沒(méi)抵減的稅額在本月一次性抵減,我該怎么寫(xiě)分錄
老師,我們公司滿足加計(jì)抵減政策,抵減率10%,本月申報(bào)1月份的增值稅,未進(jìn)行加計(jì)抵減,所以放到2月份增值稅申報(bào)表中進(jìn)行抵減,1月份進(jìn)項(xiàng)稅額281,2月份進(jìn)項(xiàng)稅額1128,銷(xiāo)項(xiàng)稅額3133,請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)提增值稅?分錄怎么寫(xiě)
老師,專(zhuān)管員老師說(shuō)我公司2020年符合四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)抵減政策,但我之前都沒(méi)有抵減,那現(xiàn)在是不是得把20年的每個(gè)月的增值稅報(bào)表都要更改呢?
老師,我想問(wèn)一下,查賬發(fā)現(xiàn)21年1月的加計(jì)抵減實(shí)際已抵減,可是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和抵減的分錄,現(xiàn)在12月可以補(bǔ)分錄嗎?加計(jì)抵減在19年也抵減過(guò)一次,不知道是要補(bǔ)分錄嗎?分錄分別是什么?我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般納稅人
老師,增值稅加計(jì)抵減10%,是不是在附四表里的一般項(xiàng)目加計(jì)抵減里填寫(xiě)?我們1-4月份沒(méi)有享受這個(gè)政策,稅局老師讓我把1-5月份的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,全都放在5月申報(bào),這樣的話,我怎么填寫(xiě)呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實(shí)際抵減,5月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需繳稅?
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


之前的沒(méi)有計(jì)提就直接放在未交增值稅和本月一起抵減的是嗎?那是不是以后每月抵減都這樣寫(xiě)?
您好,每個(gè)月都是這樣做分錄的,如果是把之前沒(méi)加計(jì)抵扣的一起抵扣的,也是一樣的分錄,只是金額不同
還有老板愛(ài)人的旅游票可以在福利費(fèi)中稅前列支嗎?她也在公司上班
您好,可以稅前扣除的。計(jì)入職工福利費(fèi)
這張發(fā)票服務(wù)名稱有沒(méi)有寫(xiě)錯(cuò)
您好,具體是什么服務(wù)。名稱不夠具體
可能是住宿服務(wù)吧,像這樣能用嗎
您好,如果不方便退回的,用的話,問(wèn)題也不大