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鄒老師管理員通知說我們符合加計抵減政策,要把本年以前月份沒抵減的稅額在本月一次性抵減,我該怎么寫分錄

2020-09-02 08:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-02 08:44

您好, 平常按實際計提增值稅,申報繳納的月份做分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅(之前按照沒有減去加計抵扣進項稅的金額) 貸:銀行存款【實際繳納的稅款】 其他收益【加計抵扣的金額】

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快賬用戶2836 追問 2020-09-02 08:54

之前的沒有計提就直接放在未交增值稅和本月一起抵減的是嗎?那是不是以后每月抵減都這樣寫?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 08:55

您好,每個月都是這樣做分錄的,如果是把之前沒加計抵扣的一起抵扣的,也是一樣的分錄,只是金額不同

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快賬用戶2836 追問 2020-09-02 08:58

還有老板愛人的旅游票可以在福利費中稅前列支嗎?她也在公司上班

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齊紅老師 解答 2020-09-02 08:59

您好,可以稅前扣除的。計入職工福利費

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快賬用戶2836 追問 2020-09-02 09:02

這張發(fā)票服務(wù)名稱有沒有寫錯

這張發(fā)票服務(wù)名稱有沒有寫錯
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齊紅老師 解答 2020-09-02 09:02

您好,具體是什么服務(wù)。名稱不夠具體

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快賬用戶2836 追問 2020-09-02 09:04

可能是住宿服務(wù)吧,像這樣能用嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-02 09:06

您好,如果不方便退回的,用的話,問題也不大

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您好, 平常按實際計提增值稅,申報繳納的月份做分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅(之前按照沒有減去加計抵扣進項稅的金額) 貸:銀行存款【實際繳納的稅款】 其他收益【加計抵扣的金額】
2020-09-02
你好 去稅務(wù)局修改12月份的就可以
2021-08-12
同學(xué)你好!加計抵減的話 借:應(yīng)交稅費-加計抵減 ? ? ?貸:其他收益
2021-02-24
同學(xué)你好 做好表格直接去找專管員就可以
2023-02-10
你好,是的,你實際能抵減多少就填多少就行了,進項大于銷項不用交稅
2022-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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