您好, 平常按實際計提增值稅,申報繳納的月份做分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅(之前按照沒有減去加計抵扣進項稅的金額) 貸:銀行存款【實際繳納的稅款】 其他收益【加計抵扣的金額】
鄒老師管理員通知說我們符合加計抵減政策,要把本年以前月份沒抵減的稅額在本月一次性抵減,我該怎么寫分錄
老師,我們公司滿足加計抵減政策,抵減率10%,本月申報1月份的增值稅,未進行加計抵減,所以放到2月份增值稅申報表中進行抵減,1月份進項稅額281,2月份進項稅額1128,銷項稅額3133,請問如何計提增值稅?分錄怎么寫
老師,專管員老師說我公司2020年符合四項服務(wù)加計抵減政策,但我之前都沒有抵減,那現(xiàn)在是不是得把20年的每個月的增值稅報表都要更改呢?
老師,我想問一下,查賬發(fā)現(xiàn)21年1月的加計抵減實際已抵減,可是當時沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和抵減的分錄,現(xiàn)在12月可以補分錄嗎?加計抵減在19年也抵減過一次,不知道是要補分錄嗎?分錄分別是什么?我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的一般納稅人
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
老師,我是小規(guī)模公司,他不是30萬季度免稅嗎?現(xiàn)在不小心開超了,開超了現(xiàn)在要交2,000多塊錢的稅?,F(xiàn)在能不能把最后一張票作廢呢?
老師你好,麻煩問一下,新公司個稅申報4、5、6各報了2000工資,增值稅季報0申報,財務(wù)報表該怎么填?
上個月開出來的普通發(fā)票,開錯了,這個月怎么做處理?
咨詢:公司購買的茶葉 一般計入辦公費好?還是職工福利,還是每個科目都計入一些?
老師,我公司屬于差額征稅保安公司,現(xiàn)在在做下半年預(yù)算,涉及到進項稅遞減我到底要不要從成本里面扣出去,我們?nèi)〉脛趧?wù)費做賬是,借 勞務(wù)成本 進項稅遞減 貸 銀行存款 ,我這部分進項稅遞減不應(yīng)算在勞務(wù)成本里面吧
為什么老板的兩個公司,有一個公司公戶的錢可以隨便轉(zhuǎn)到老板個人卡里,另一個公司不能轉(zhuǎn)
請問老師,A公司的員工借調(diào)到B公司,B公司承擔工資、五險一金、工會、福利等,再由A公司支付到員工,有相關(guān)規(guī)定嗎?會計分錄怎么做
郭老師,為什么無形資產(chǎn)的相關(guān)稅費要計入無形資產(chǎn)的成本,原材料的增值稅不用計入它的成本
餐廳做賬,美團服務(wù)費6.9,實際支付1.1,美團補貼10,怎么做賬?謝謝 ?
請問經(jīng)營所得交的錢計入應(yīng)交稅費嗎?或者如何記賬?
之前的沒有計提就直接放在未交增值稅和本月一起抵減的是嗎?那是不是以后每月抵減都這樣寫?
您好,每個月都是這樣做分錄的,如果是把之前沒加計抵扣的一起抵扣的,也是一樣的分錄,只是金額不同
還有老板愛人的旅游票可以在福利費中稅前列支嗎?她也在公司上班
您好,可以稅前扣除的。計入職工福利費
這張發(fā)票服務(wù)名稱有沒有寫錯
您好,具體是什么服務(wù)。名稱不夠具體
可能是住宿服務(wù)吧,像這樣能用嗎
您好,如果不方便退回的,用的話,問題也不大