你好 去稅務(wù)局修改12月份的就可以
老師,專管員老師說(shuō)我公司2020年符合四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)抵減政策,但我之前都沒(méi)有抵減,那現(xiàn)在是不是得把20年的每個(gè)月的增值稅報(bào)表都要更改呢?
《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào) 財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》 我們公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)百分之十的 我前段時(shí)間剛?cè)ザ悇?wù)局辦理申報(bào)表更改,但稅務(wù)局要求我們補(bǔ)計(jì)提之前幾個(gè)月的增值稅附加稅所以補(bǔ)加計(jì)抵減計(jì)提增值稅附加稅的分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬(wàn),但是20年沒(méi)有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過(guò)了,請(qǐng)問(wèn),我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
老師,我們今年加計(jì)抵減的政策通過(guò)了,現(xiàn)在專管員說(shuō)去修改全年的報(bào)表,我想問(wèn)問(wèn),因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅,那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四,之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計(jì)抵減10%政策。我司沒(méi)有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計(jì)提了.提交2019.2020.2021的加計(jì)抵減聲明也都通過(guò)了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒(méi)有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問(wèn): 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計(jì)抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說(shuō)只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒(méi)有質(zhì)疑我的加計(jì)抵減,我擔(dān)心后期會(huì)不會(huì)再說(shuō)我們不符合,多抵減了,再罰款?
非盈利民間組織商會(huì)付演出費(fèi)計(jì)入什么科目
成本差異分析太難掌握啊 題目那個(gè)坐標(biāo)圖代不上數(shù)字
票面利率>市場(chǎng)利率,債券價(jià)值>債券面值,內(nèi)部收益率低于票面利率,這個(gè)怎么理解
我覺(jué)得這道題是不是有問(wèn)題呀?從題目的角度來(lái)看,并不能分清楚甲跟丙誰(shuí)是買受人,誰(shuí)是出賣人人。雖然是甲委托的乙運(yùn)輸公司但是這個(gè)委托人他可以是買受人,也可以是出賣人呀。
工商公告25日到期,24日提交注銷資料不知道可以的嗎
1.嵌入式軟件共同費(fèi)分?jǐn)偅悍謩e有:房租、水電、還有什么是共同的費(fèi)用?2.房租軟件成本:選用面積算出每個(gè)部門費(fèi)用,直接分到車間產(chǎn)品房租,再按軟件占總銷售額比例分?jǐn)偅┻@樣對(duì)嗎?3.燒錄機(jī)錄程序的折舊也屬于軟件成本嗎?4.?嵌入式軟件,如果有維護(hù)費(fèi)用?,收入與維護(hù)人工都屬于軟件收入與成本,不屬于研件成本了?
老師外貿(mào)企業(yè)購(gòu)進(jìn)保稅區(qū)的貨物轉(zhuǎn)出口貿(mào)易,電子稅務(wù)局還要備案嗎?
老師合并成本是什么謝謝
怎么做稅務(wù)籌劃?稅務(wù)籌劃有那些方法
請(qǐng)問(wèn)接收異常憑證,如何寫情況說(shuō)明?
這里填寫的是一到12月份的合計(jì)。
那他說(shuō)我公司21年也符合,現(xiàn)在都到7月份了,是每月更改報(bào)表,還是7月份寫合計(jì)數(shù)
之前的都做到六月份里面,七月份的,你在這個(gè)月申報(bào)。
今天說(shuō)我家20年和21年都符合
二零年還有21年一到六月份的,在六月份修改 七月份這個(gè)月申報(bào)
就是20年+21年1-6月份都填入本期發(fā)生額里唄
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。