這個(gè)看你們和對(duì)方協(xié)商,你們交增值稅開1%嗎?你可以收含稅/(1%2B1%)*1%%2B含稅/(1%2B1%)*1%*12%/2%2B含稅/(1%2B1%)*25% ,把增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅相加去收取
小規(guī)模幫別人開發(fā)票,收幾點(diǎn)合適?
小規(guī)模納稅人要幫別人代開2萬(wàn)發(fā)票,要扣除幾個(gè)點(diǎn)的稅合適呢?
老師好,小規(guī)模公司幫個(gè)人開發(fā)票,收幾個(gè)稅點(diǎn)比較合適呢
小規(guī)模納稅人,幫別人開普通發(fā)票,現(xiàn)在是免稅,肯定不可能免費(fèi)給別人,所以收幾個(gè)點(diǎn)的增值稅比較適合?
小規(guī)模幫人開普票的話,收幾個(gè)點(diǎn)合適,所有稅都算上
老師,評(píng)論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
老師您好,公司從外面請(qǐng)培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費(fèi)讓公司報(bào)銷,該費(fèi)用怎么做賬?
請(qǐng)問下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個(gè)利潤(rùn)表,邏輯是一個(gè)月的客戶對(duì)賬收入減整月的供應(yīng)商對(duì)賬采購(gòu)金額再當(dāng)月實(shí)際支付出去的錢(包含工資運(yùn)費(fèi)啥的剔除對(duì)賬供應(yīng)商貨款)。這個(gè)表能對(duì)嗎
非營(yíng)利組織的學(xué)校,學(xué)費(fèi)收入需要報(bào)印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務(wù),公司會(huì)開展新業(yè)務(wù),為什么感覺做個(gè)財(cái)務(wù)這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對(duì)我,試用期只有2000了,堅(jiān)持不下去了轉(zhuǎn)正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說
老師好:2023年12月計(jì)提了一筆費(fèi)用,2024年1月紅沖了這筆費(fèi)用。2024年匯算清繳,這筆費(fèi)用涉及的會(huì)計(jì)科目,納稅調(diào)減處理?
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起?。?/p>
請(qǐng)問老師,如果我們把24年沒申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們?cè)谄脚_(tái)195賣給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
是普票不是專票
普通發(fā)票,你們也可以這樣算,也可以按這優(yōu)惠之后算,季度不超過30萬(wàn)那不需要交增值稅和附加稅,銷售貨物話這個(gè)是需要按這個(gè)含稅/(1%2B1%)*萬(wàn)分之五/2%2B含稅/(1%2B1%)*25%/5%算出來(lái)收取
第二個(gè)優(yōu)惠的算法是啥意思?
這個(gè)季度不超過30萬(wàn),你這個(gè)沒有增值稅和附加稅,含稅/(1%2B1%)*萬(wàn)分之五/2印花稅,含稅/(1%2B1%)*25%/5% 企業(yè)所得稅,這個(gè)小型微利企業(yè)話不超過100萬(wàn)交5% ,這個(gè)你可以按5%收
第一個(gè)方法增值稅附加稅為啥除以二
小規(guī)模附加稅可以減半征收
好的,我知道了,謝謝
那個(gè)增值稅的那個(gè)算法怎么沒有印花稅
你說這個(gè)?這個(gè)我不知道你之前做啥,要是購(gòu)銷合同話,是需要加進(jìn)去,我沒有寫,不好意思,含稅/(1%2B1%)*1%%2B含稅/(1%2B1%)*1%*12%/2%2B含稅/(1%2B1%)*25%或者是5% %2B含稅/(1%2B1%)*萬(wàn)分之五/2
開的是培訓(xùn)的,要有合同嗎?還是說按照實(shí)際來(lái),沒有簽合同就不要收,還是稅務(wù)有規(guī)定,我的行業(yè)必須有合同?
這個(gè)培訓(xùn)不需要交印花稅這個(gè),