同學(xué),你好,但還是要交2.5個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,所以你至少要收3到5個(gè)點(diǎn)
小規(guī)模季度不超30萬(wàn),核定征收,是不是開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票會(huì)比開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,交的個(gè)人所得稅少。
老師對(duì)于小規(guī)模納稅人來(lái)看,別人來(lái)買了東西要求開(kāi)增值稅普通發(fā)票,我應(yīng)該收幾個(gè)點(diǎn)合適? 發(fā)票上面只有1個(gè)點(diǎn)
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率應(yīng)稅銷售收入免征增值稅的,應(yīng)按規(guī)定開(kāi)具免稅普通發(fā)票。是不是這樣設(shè)置
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在普通發(fā)票是免稅了,那開(kāi)增值稅專用發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)呢?我是做建筑裝修這一類的。
小規(guī)模納稅人,幫別人開(kāi)普通發(fā)票,現(xiàn)在是免稅,肯定不可能免費(fèi)給別人,所以收幾個(gè)點(diǎn)的增值稅比較適合?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師,你說(shuō)對(duì)了,所得稅印花稅環(huán)保稅肯定還是要讓對(duì)方出
就是增值稅要收多少比較適合,因?yàn)樵黾恿宋业氖杖?,?huì)更容易成為一般納稅人呀
是的,所以,你要把這些稅點(diǎn)加進(jìn)去,不要只看到增值稅
增值稅現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,開(kāi)普通發(fā)票,稅率是免稅的,一般收幾個(gè)點(diǎn)合適?收1個(gè)點(diǎn)可以嗎?增值稅可以怎么去看收幾個(gè)點(diǎn)
收3-5個(gè)點(diǎn)就可以了,你把那些企業(yè)所得稅和小稅種加在一起就可以了
老師。想問(wèn)一下這個(gè)范圍是如何確定的,因?yàn)楣ぷ髦薪?jīng)常用到,所得稅和小稅中加起來(lái)不到3個(gè)點(diǎn),那剩下的就是算做增值稅的,可以這樣理解嗎?
是的,可以這樣理解的