你好 那你們加工回來(lái) 你們?nèi)霂?kù)了沒(méi)有
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們拿出去委外加工的件加工廢了,對(duì)方同意按購(gòu)買(mǎi)價(jià)賠償部件款,我們要給開(kāi)發(fā)票,這種情況賬務(wù)如何處理呢,是按照銷(xiāo)售收入來(lái)做嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師如果采購(gòu)商品再銷(xiāo)售,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了,采購(gòu)發(fā)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題,商品數(shù)量增加了,供應(yīng)商不再另收費(fèi),但我們銷(xiāo)售出去的也不能變更了?,F(xiàn)在供應(yīng)商在確認(rèn)開(kāi)票時(shí)數(shù)量的問(wèn)題,他們要按實(shí)際發(fā)給我們的數(shù)量,我想讓按照原來(lái)的我們銷(xiāo)售出去的數(shù)量,這樣進(jìn)銷(xiāo)對(duì)應(yīng)。但他們不愿意?請(qǐng)問(wèn)老師這種情況怎么處理?我的進(jìn)來(lái)的數(shù)量多了和合同清單也不一致
我們公司員工崗位外包出去,但是按照項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)來(lái)簽的合同和開(kāi)票。甲方會(huì)把員工的工資社保服務(wù)費(fèi)按月付給我們,但會(huì)晚兩三個(gè)月才付,所以我們要先墊錢(qián)發(fā)工資,發(fā)票我們等他們付了錢(qián)才開(kāi)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這種情況,實(shí)務(wù)中會(huì)在何時(shí)確認(rèn)收入,員工工資需要我們按照出勤等等來(lái)核算的,我們當(dāng)月也核算不出來(lái),這個(gè)收入需要按月確認(rèn)嗎,確認(rèn)的話(huà)怎么做賬務(wù)處理,會(huì)產(chǎn)生稅金嗎?
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買(mǎi)的原來(lái)入庫(kù),我們這總是賬實(shí)不符,主要有以下幾點(diǎn)情況:1,開(kāi)票明細(xì)和實(shí)際到的東西不一樣,比如買(mǎi)的4×0.75電線(xiàn),開(kāi)票可能開(kāi)的是4×0.5的電線(xiàn)。2,賒銷(xiāo)貨期特別長(zhǎng),有可能七八個(gè)月,比如我們買(mǎi)的A原材料,當(dāng)月買(mǎi)進(jìn),當(dāng)月就出了,但是我們買(mǎi)A的時(shí)候,沒(méi)付款,對(duì)方也沒(méi)開(kāi)票,有可能是等買(mǎi)的貨多了,半年后在開(kāi)票付款了,這導(dǎo)致我財(cái)務(wù)無(wú)法入賬,出庫(kù)。3,加工廠做的加工件,加工廠只開(kāi)加工費(fèi),我的加工件沒(méi)有辦法入賬,加工件也沒(méi)辦法出庫(kù)。4,買(mǎi)的成套的件,小件有可能有30個(gè)小品種,但是發(fā)票可能只開(kāi)的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫(kù)房入的30個(gè)小件。我應(yīng)該怎么做比較合理呢?
#提問(wèn)#老師問(wèn)一下我們公司給委托加工方發(fā)原料過(guò)去讓對(duì)方生產(chǎn)產(chǎn)成品,產(chǎn)出來(lái)發(fā)給我們,還有一種我們把自己產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)成品發(fā)給對(duì)方讓再給處理一下,顏色更漂亮點(diǎn),問(wèn)假如對(duì)方現(xiàn)在發(fā)過(guò)來(lái)的產(chǎn)品30噸說(shuō)是20噸產(chǎn)成品,成本價(jià)11400元;另外10噸說(shuō)是來(lái)料二次加工,收費(fèi)按200元每噸收加工費(fèi),現(xiàn)在我們倉(cāng)庫(kù)收貨直接寫(xiě)了個(gè)30噸,我這邊應(yīng)該怎么做賬,假如我們發(fā)過(guò)去的需要二次加工的成品成本價(jià)11000,老師我們應(yīng)該怎么做分錄?
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說(shuō)我預(yù)提20萬(wàn),匯算清繳之前我部分沖減了10萬(wàn),匯算清繳之前開(kāi)票5萬(wàn),還剩未開(kāi)票5萬(wàn),我匯算清繳時(shí)只需調(diào)增5萬(wàn)即可,是嗎?還是說(shuō)這個(gè)沖減的10萬(wàn)不能扣除需要調(diào)增?
廠里面工作,然后個(gè)人原因,工資卡將要被凍結(jié),可以把自己的工資指定轉(zhuǎn)入他人銀卡嘛
所得稅更正申報(bào)會(huì)留記錄嗎,是作廢申報(bào)好還是更正申報(bào)好
請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳時(shí),職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開(kāi)始生產(chǎn),可以把車(chē)間一部分費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用,一部分計(jì)入生產(chǎn)成本嗎?因?yàn)橘M(fèi)用太高了,如果分?jǐn)偟疆a(chǎn)品上就高得離譜
老師您好,24年的費(fèi)用25年匯算前開(kāi)票并付款,請(qǐng)問(wèn),公司使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制把此筆費(fèi)用計(jì)入24年,請(qǐng)問(wèn)1.付款開(kāi)票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤(rùn)分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫(xiě)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)減去此筆費(fèi)用所結(jié)轉(zhuǎn)的未分配金額,利潤(rùn)表填寫(xiě)的時(shí)候還更正嗎? 3.填寫(xiě)匯算的時(shí)候,要把筆費(fèi)用再費(fèi)用中做調(diào)減對(duì)嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費(fèi)用范圍可以報(bào)銷(xiāo),開(kāi)發(fā)票時(shí),可以寫(xiě)單位的抬頭嗎
老師,開(kāi)辦費(fèi)填A(yù)105000表的其他,這個(gè)其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過(guò)來(lái)的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個(gè)點(diǎn)交最多做多少?
沒(méi)有,那個(gè)廢件給他們了,我們用不了了
你好 那你委托加工的加工費(fèi)做賬沒(méi)有 之前是否有發(fā)出去原材料 做分錄了
之前一起加工的已經(jīng)回來(lái)并且支付了加工費(fèi)了
你好 我看看你們之前分錄怎么做的 這樣好判斷來(lái)沖。 是全部加工的產(chǎn)品都報(bào)廢了 還是只是部分的報(bào)廢了
不是,就是其他件的加工費(fèi)正常付,也是正常做賬。只有這個(gè)件沒(méi)回、加工費(fèi)沒(méi)付
你好 那你就正常按你收回來(lái)的件來(lái)做賬支付加工費(fèi):借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款 收回來(lái): 借庫(kù)存商品 貸委托加工物資 到時(shí)做報(bào)廢 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 借其他應(yīng)收款 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 借 應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款 這樣對(duì)沖就行了
老師,這個(gè)廢件不收回來(lái)了,給對(duì)方,然后需要我們就賠償款開(kāi)發(fā)票
你好 那你就按你們實(shí)際收到的庫(kù)存完工品來(lái)做入庫(kù) 借庫(kù)存商品貸委托加工物資 。 你們少收的 開(kāi)票后:借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
做了,但是那是其他件,和這個(gè)沒(méi)關(guān)系
你好 那你就按這上面開(kāi)票來(lái)做 :借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
好的 謝謝
沒(méi)事的希望能幫到你