同學你好,銷售貨物不含稅金額10萬,含13%稅——如果是10萬是不含稅金額,那么不含稅金額就是10萬,如果10萬是含稅金額,稅率是13%,不含稅額=10/(1加上13%)
銷售貨物不含稅金額10萬,含13%稅,金額應該為多少? 有好多企業(yè)財務計算時這樣計算,10萬除以0.87 又怎么了理解?
如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標準,請將本期1%征收率對應的不含稅銷售額按照2%計算應納稅額減征額。這個怎么理解,比如我小規(guī)模這個季度含稅銷售額為40萬,怎么該交多少增值稅
假設中建筑企業(yè)取得不含稅銷售額1300萬元,銷項稅額117萬元;籌劃后為了讓該企業(yè)當期銷項等于當期進項額,(1)該企業(yè)購進建材不含稅金額和含稅金額分別是多少萬元(2)該企業(yè)購進建材不含稅金額占建筑服務銷售額百分之幾(3)假如該企業(yè)預計明年能取得不含稅銷售額為6500萬元,則該企業(yè)明年預計需要進建材不含稅金額多少萬元?第三小題的計算結果保留至整數位已知:建筑服務適用增值稅稅率為9%,銷售貨物適用增值稅稅率為13%
某企業(yè)2022年10月銷售產品10000件,每件價值500元(不含稅價),另外收取包裝物租金為每件113元(含稅價)。該企業(yè)的銷項稅額為多少?應該進行怎樣的銷售處理才能夠達到延遲納稅的目的?籌劃后的銷項稅額又是多少?延遲納稅了多少元?
某企業(yè)兼有貨物生產和技術服務業(yè)務,是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票價款20萬元;當月提供信息技術服務收取服務費不含稅的金額20萬元,為提供技術服務發(fā)生進項稅0.8萬元。計算該企業(yè)當期應納的增值稅額。
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經營所得A表第一季已產生經營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎