你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)8月銷售貨物金額(不含稅,下同)200萬元,購入生產(chǎn)貨物的原材料金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票。購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺金額2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元,當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進項稅0.8萬元
1.某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票價款20萬元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費不含稅的金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進項稅0.8萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。
某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2021年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票價款20萬元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費不含稅的金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進項稅0.8萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。
1.某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2022年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票價款20萬元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費不含稅的金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進項稅0.8萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額
1.某企業(yè)兼有貨物生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù),是增值稅一般納稅人。該企業(yè)2022年8月銷售貨物取得不含稅的金額為200萬元;購入生產(chǎn)貨物的原材料不含稅的金額150萬元,取得了增值稅專用發(fā)票;購入送貨用三輪摩托車10臺,每臺不含稅的金額為2萬元,取得了增值稅專用發(fā)票價款20萬元;當(dāng)月提供信息技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費不含稅的金額20萬元,為提供技術(shù)服務(wù)發(fā)生進項稅0.8萬元。計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納的增值稅額。
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎