計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 8346.77 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保8346.77 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 8346.77 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 7420.91 營業(yè)外支出 120.61 貸:銀行存款或現(xiàn)金
從公司注冊到這個月一直沒有給員工繳納社保,也沒有計提,今天補繳了單位部分8346.77元,個人部分7420.91元(9月份從員工的8月工資扣個人部分),滯納金120.61元,現(xiàn)在該咋做賬呀
2020年12月社保剛繳納,之前一直沒有計提單位部分,1-7月份扣了員工個人部分的社保,8-12月沒有扣,扣除的金額跟社保繳費個人部分的金額還不一致,還有一個員工A是另一個分公司甲繳納的,然后我們把甲代A交的保險個人跟單位部分支付給甲?,F(xiàn)在的情況是A應(yīng)該補交個人部分保險2926.46元,還有個員工應(yīng)補交個人部分1399.67元。我這個該怎么調(diào)賬啊,好亂
員公司給員工A繳納社保,10-12月社保單位部分914元,10-12月個人部分也沒有扣過,公司不給他代扣代繳了,打算一年后把單位部分914元給他,但是A還欠公司給他代扣1-9月個人部分的社保1399元,他12月工資1140元,工資1140-應(yīng)收個人部分1399元+應(yīng)付單位部分914元=655元,這是公司應(yīng)該給A的,老板的意思是只用一個科目反應(yīng)欠 A多少錢,這該怎么做賬
老師,你好!9月份公積金銀行共扣了6004元,工資表上有一個員工沒扣個人2520的那部分,還有一個員工工資里扣了個人241繳納的部分,公積金平臺沒扣,工資表上扣個人的總金額只有723元 723*2=1446元 和6004元銀行扣的差額怎么做分錄才會和下個月平,10月補扣未扣的個人部分,(2520,2520;241,241;241,241,這些加起來6004元),分錄怎么做呀
老師,公司有個員工一直病假,但是給他發(fā)了部分工資,社保也有繳納,3月份的社保給繳納了(單位部分709.8,個人部分代繳318.6),但是從3月份工資就不會再發(fā)了,那3月份的個人部分318.6要怎么做會計分錄呢?
是不是當月所有人工分攤到庫存商品和半成品中,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當月人工完全分攤到庫存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費,現(xiàn)在需要補哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎