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本公司受托加工一批產(chǎn)品,原材料由客戶提供,本公司純收取加工費(fèi),那是否在完工時(shí)按照投入工時(shí)分?jǐn)側(cè)斯べM(fèi)用,怎么做會計(jì)分錄,謝謝

2020-08-31 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-31 09:34

是的,借生產(chǎn)成本 -人工,/制造費(fèi)用-折舊費(fèi) ,/水電費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬 /累計(jì)折舊 /應(yīng)付賬款 這個(gè)月末做借主營業(yè)務(wù)成本-加工費(fèi) 貸生產(chǎn)成本 -人工,/制造費(fèi)用-折舊費(fèi) ,/水電費(fèi),

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快賬用戶6803 追問 2020-08-31 09:36

那如果月末尚未銷售,那就是還掛在生產(chǎn)成本上,待出售后把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)支出,對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 09:44

可以,這個(gè)可以,可以做生產(chǎn)成本 加工 貸生產(chǎn)成本 -人工,/制造費(fèi)用-折舊費(fèi) ,/水電費(fèi) ,掛著 ,后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本下面可以,

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是的,借生產(chǎn)成本 -人工,/制造費(fèi)用-折舊費(fèi) ,/水電費(fèi), 貸應(yīng)付職工薪酬 /累計(jì)折舊 /應(yīng)付賬款 這個(gè)月末做借主營業(yè)務(wù)成本-加工費(fèi) 貸生產(chǎn)成本 -人工,/制造費(fèi)用-折舊費(fèi) ,/水電費(fèi),
2020-08-31
您好? 會計(jì)分錄如如下 1 借:生產(chǎn)成本30000 貸:原材料30000 2 借:生產(chǎn)成本20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000 3 借:生產(chǎn)成本10000 貸:制造費(fèi)用10000 4 借:庫存商品60000 貸:生產(chǎn)成本60000
2022-11-14
同學(xué)你好 是受托加工的吧
2022-09-13
您好,您收到對方的原材料,做備查簿數(shù)據(jù)備查。人工費(fèi)用屬于企業(yè)的生產(chǎn)支出,先歸集,再受托加工完成后結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本。借:生產(chǎn)產(chǎn)品或制造費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款等。
2020-08-31
同學(xué)你好 (1)黃河公司收回加工后的材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的相關(guān)會計(jì)分錄; 借,委托加工物資40000 貸,原材料40000 借,委托加工物資20000 貸,銀行存款20000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅3000 貸,銀行存款3000 借,原材料60000 貸,委托加工物資60000 (2)黃河公司收回加工后的材料直接對外銷售相關(guān)的會計(jì)分錄。 借,委托加工物資40000 貸,原材料40000 借,委托加工物資20000 貸,銀行存款20000 借,委托加工物資3000 貸,銀行存款3000 借,庫存商品63000 貸,委托加工物資63000
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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