借銀行存款107800 貸其他業(yè)務(wù)收入60000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅7800 -應(yīng)交消費稅40000
2.A公司委托B公司加工材料--批(屬于應(yīng)稅消費品),原材料成本為70000元,支付的加工費為20000元(不含增值稅),消費稅稅率為10%,材料加工完 成驗收入庫,收回后用于連續(xù)加工產(chǎn)品,加工費用、消費稅已經(jīng)支付。A、 B公 司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%, A公司按實際成本對原材料進行日常核算。要求: (1)編制發(fā)出委托加工材料的分錄; (2)計算消費稅組成計稅價格; (3)計算受托方代收代繳的消費稅; (4)編制支付加工費、消費稅的分錄; (5)編制加工完成收回委托加工材料的分錄。
4.收購農(nóng)產(chǎn)品一批,實際支付價款80000元,農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)驗收入庫,條例規(guī)定增值稅扣除率為10%。5.委托D公司加工一批原材料,發(fā)出材料成本100000元,加工費用25000元。加工過程中發(fā)生增值稅3250元,消費稅2500元,有受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收入庫,準備直接對外銷售。加工費用和應(yīng)繳的增值稅、消費稅已通過銀行與D公司結(jié)算。
[案例3-7]某公司(一般計稅方法納稅人)委托外單位加工一批產(chǎn)品,發(fā)出原材料100000元,支付加工費用60000元、增值稅7800元,由受托方按照20%的適用稅率代收代繳消費稅40000元。產(chǎn)品已加工完畢并驗收入庫,簽發(fā)一張銀行支票支付加工費和消費稅。該公司產(chǎn)品按實際成本核算,加工收回產(chǎn)品直接用于銷售,不含稅售價為200000元。求受托方會計分錄
、某日化公司為一般納稅人,委托外單位加 工高檔化妝品 按加工合同要求 撥付原材料費 100 000元,支付加工費30000元,支付受托方墊付輔料費10000元,支付的加工費和代墊輔料取得增值稅專用發(fā)票,并認證通過。受托方無同類產(chǎn)品售價。該產(chǎn)品加工完畢收回后直接出售,加工稅費以轉(zhuǎn)賬支票付訖。加工收回的高檔化妝品直接出售取得不含稅銷售收入220000元,收存銀行。計算應(yīng)納消費稅和增值稅,并進行賬務(wù)處理。
某公司(一般納稅人)委托外單位加工一批產(chǎn)品,發(fā)出原材料100,000.00元,支付加工費用60,000.00元、增值稅7,800.00元,由受托方按照20%的適用稅率代收代繳消費稅40000.00元。產(chǎn)品己加工完畢并驗收入庫,簽發(fā)一張銀行支票支付加工費和消費稅。該公司產(chǎn)品按實際成本核算,委托加收回加工產(chǎn)品后,?0%以不含稅售價101,000.00元銷售,款項已存入銀行;50%用子連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。做出相關(guān)的會計分錄(消費稅稅率20%)
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?