題目里有調(diào)整呀,你看第(2)點(diǎn)的第2小點(diǎn)就是調(diào)整應(yīng)交所得稅的
老師,我突然我點(diǎn)渾。補(bǔ)計(jì)提管理費(fèi)用,那不是應(yīng)該也要補(bǔ)記一筆應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅嗎?為什么這里是充所得稅費(fèi)用
老師,現(xiàn)在需要報(bào)7-9月份所得稅,那么我在9月份的賬務(wù)中是不是就計(jì)提7-9月份所得稅,做這樣一筆分錄呢,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。 10月份交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,是這樣嗎,但是現(xiàn)在是預(yù)交,也這么這么做嗎。那等到匯算清繳如果再補(bǔ)稅怎么做呢
#提問(wèn)#老師好,我現(xiàn)在全年是虧損,我發(fā)現(xiàn)4月份交了一季度企業(yè)所得稅560,當(dāng)時(shí)只做了借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用,:借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅。我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)計(jì)計(jì)提的分錄
老師呃,年度稅務(wù)調(diào)整納稅調(diào)增了,要補(bǔ)繳所得稅,這個(gè)補(bǔ)繳所得稅的分錄應(yīng)該怎么做? 我是借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅,然后再借:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,再貸:銀行
這道題最后一問(wèn)應(yīng)納所得額計(jì)算,3000+200-20,為什么是減20呢,我覺(jué)得應(yīng)該是加回來(lái)呀。我理解遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額,那么所得稅費(fèi)用應(yīng)該是(3000+200)*25%+20*25%=805,那么從這個(gè)角度應(yīng)納稅暫時(shí)性差異也應(yīng)該是加回來(lái)的,這里怎么減了。是我理解有誤嗎?
我沒(méi)看懂那個(gè)0.3是咋回事,我就算出來(lái)個(gè)0.45和30
總說(shuō)醫(yī)院違規(guī)多,財(cái)務(wù)方面一般會(huì)涉及哪些方面
老師,如何把一個(gè)文件多個(gè)表格的同一單元格數(shù)字求和,前提是每個(gè)表格的這單元格含有簡(jiǎn)單加減公式的數(shù)字
請(qǐng)問(wèn)如果個(gè)人名下的非住宅出租給個(gè)體工商戶的酒店運(yùn)營(yíng),且該酒店法人系該個(gè)人兒子,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)房產(chǎn)稅到底應(yīng)該怎么交?誰(shuí)來(lái)交?
老師中級(jí)實(shí)物委托代銷是哪章學(xué)的內(nèi)容
事業(yè)單位修一棟樓,合同價(jià)為6440萬(wàn)元,2024年8月已竣工驗(yàn)收合格后投入使用,尚未決算,截止2025.07在建工程為4550萬(wàn),預(yù)付工程款(款已付發(fā)票未開(kāi))1246萬(wàn),現(xiàn)在如果按暫估價(jià)值轉(zhuǎn)賬是以4550萬(wàn)轉(zhuǎn)固還是4550+1246=5796萬(wàn)元轉(zhuǎn)固,或者按合同價(jià)6440萬(wàn)元轉(zhuǎn)固呢?
老師你好,我想問(wèn)一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點(diǎn)看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
老師好!我們公司代賬公司的合作結(jié)束了,二季度我想自己做,總共只有6筆,目前增值稅我補(bǔ)申報(bào)了,收入為0,二季度對(duì)賬單有兩筆打入公戶的款,是為了扣社保的,備注的往來(lái),所以,增值稅就沒(méi)做成收入,老師麻煩幫我看看,增值稅這樣處理是否合適,另外所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表我要怎么做,還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,特別著急,謝謝!
老師,這個(gè)利潤(rùn)225000是怎么來(lái)的?
是30萬(wàn)減去75000算出來(lái)的