不需要的 沒有做收入不用
老師,請問如果當月開具了發(fā)票,但是沒有確認收入,那申報企業(yè)所得稅時要做收入申報企業(yè)所得稅嗎?
如果企業(yè)收到款或者合同約定到收款日期了 但我沒開具發(fā)票 企業(yè)應(yīng)該確認收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項 那我在做納稅申報時是在未開票收入申報嗎?如果在未開票收入申報,以后我又開具了發(fā)票怎么辦
老師企業(yè)開出增值稅發(fā)票,但對方企業(yè)還未收貨在賬上也就沒有確認收入,再報企業(yè)所得稅的時候是確認收入還是不缺人收入?
老師,如果企業(yè)去年12.30成立,當時做的稅種認定,說有企業(yè)所得稅的,可現(xiàn)在國稅局申報主界面沒有企業(yè)所得稅年報界面,請問要不要報了?
老師,建筑企業(yè)按完工進度確認收入,但沒有開具發(fā)票是否要申報納稅?如果要,待開票后又要對開具的發(fā)票進行申報,那以前已經(jīng)申報的收入在申報表填負數(shù)嗎
報表審計的概念及適用對象?
個體工商戶增值稅季度申報未開票價稅合計320,000元申報增值稅的時候應(yīng)該怎樣填列報表數(shù)據(jù)?增值稅申報流程先說的詳細一些
公司給員工繳納的社保費共計1491.1元,其中公司承擔部分1058.64元,個人承擔部分432.46元。請問老師,計入管理費用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當我求和,下了框的時候出現(xiàn)了這樣一段文字這個是什么情況怎么解決這個問題,沒辦法計算。
@董孝彬老師,你教我的是加速折舊還是一次性扣除?我內(nèi)心其實是想的是一次性扣除的,我也不符合加速折舊行業(yè)。不過這個顧慮跟你指導(dǎo)我操作的不沖突吧?
發(fā)票開的是會議費,我們就應(yīng)該計入銷售費用-會議費嗎?
稅負怎么核算公式一般怎么算
發(fā)出貨物怎么核算月末實際成本公式
請問老師,個體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報表是填寫在“未達起征點銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
那申報企業(yè)所得稅不是根據(jù)考到情況來申報?
根據(jù)你的利潤表填寫的