借交易性金融資產(chǎn)貸銀行存款由銀行回單來(lái)做。
請(qǐng)問(wèn)下,公司2017年專(zhuān)項(xiàng)定期存款3年,今年到期,收到定期利息的賬務(wù)處理怎么做了,因?yàn)槭盏降睦⒔痤~有點(diǎn)大。之前都沒(méi)做任何處理的。如果一次把3年的定期利息做成財(cái)務(wù)費(fèi)用,又要交企業(yè)所得稅了,3年到期利息有52萬(wàn)
老師 收到300萬(wàn)短期的理財(cái)信息怎么做分錄呢 沒(méi)有任何附件
老師你好,我司在20年11月收到對(duì)方公司一筆40萬(wàn)的貨款,上一任會(huì)計(jì)沒(méi)有做任何賬務(wù)處理。今年7月對(duì)方要求開(kāi)票,可以開(kāi)嗎?分錄應(yīng)該如何做呢?這樣跨年開(kāi)票有什么影響?
老師,我們從3月份開(kāi)始用的財(cái)務(wù)軟件,錄入的期初數(shù),后發(fā)現(xiàn)期初數(shù)有變動(dòng),比如應(yīng)收賬款期初是100,后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是300,如何調(diào)整過(guò)來(lái)呢,應(yīng)該怎么做分錄
老師:公司100萬(wàn)做了短期理財(cái),收到40000。100萬(wàn)的理財(cái)已經(jīng)返回公戶(hù),收到40000利息。分錄怎么做。
老師,我想咨詢(xún)一下我們公司6月份買(mǎi)的車(chē)輛,7月份申報(bào)季度所得稅報(bào)表的時(shí)候,可以扣除折舊費(fèi)嗎?
電子稅務(wù)局批量下載發(fā)票要怎么下載
老師,我想問(wèn)一公司賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證和開(kāi)票信息為啥不一樣,,,,,,,,,,,,,,,,,,名稱(chēng):杭錦旗錦潤(rùn)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 納稅人識(shí)別號(hào):9115062 5683 4376 140 開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭錦旗支行 賬號(hào):0537?4101?0400?05575 單位地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市杭錦旗錫尼鎮(zhèn)杭錦大街南側(cè) 電話(huà):0477-6868800??????郵編:017400
你好老師!我們是個(gè)體工商戶(hù),經(jīng)營(yíng)人名下有車(chē)用于個(gè)體戶(hù)運(yùn)營(yíng),車(chē)保險(xiǎn)開(kāi)具的發(fā)票是經(jīng)營(yíng)者名頭的,這個(gè)發(fā)票我們可以正常入賬嗎?
老師,我有點(diǎn)不明白,因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)客戶(hù)的投資款是50萬(wàn)的,后來(lái)歸還了119585.87的投資款,還有后面又產(chǎn)生了費(fèi)用117500.54元,收入是1834405.91元的,那我用1834405.91-500000-119585.87-117500.54的得數(shù)和用500000-117500.54-119858.87得出數(shù),然后再去用1834405.91-上面的得數(shù),怎么結(jié)果不一樣呢?
老師,我公司買(mǎi)了輛車(chē),但已經(jīng)折舊了,沒(méi)有殘值,現(xiàn)在公司要注銷(xiāo),這輛車(chē)怎么處理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有軟件可以查詢(xún)有沒(méi)有公司盜用自己的身份證給自己開(kāi)票
老師請(qǐng)問(wèn)下建筑項(xiàng)目,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,還有按項(xiàng)目設(shè)置嗎明細(xì)嗎
賣(mài)無(wú)形資產(chǎn),先開(kāi)了發(fā)票,但是還未收到錢(qián)怎么編輯會(huì)計(jì)分目錄
一般納稅人開(kāi)普票可以用專(zhuān)票抵扣么 沒(méi)有專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)票也得交稅么
老師 但是沒(méi)有回單呢 是300萬(wàn)現(xiàn)金
那是不是就是貸 庫(kù)存現(xiàn)金 沒(méi)有單據(jù)
300萬(wàn)的現(xiàn)金不合理吧。 你得拿多少去銀行啊
老師 我們是小規(guī)模納稅人 沒(méi)有交易性金融資產(chǎn)這科目
我們這個(gè)出納寫(xiě)的 無(wú)語(yǔ)死了
短期借款或者是其他貨幣資金科目代替。
短期投資 不是短期借款 寫(xiě)錯(cuò)了
好的 如果是拿其他貨幣資金來(lái)代替 后面是 我后面的明細(xì)我增加一個(gè)其他 然后放在其他里面去哈
你好是的,可以這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣的,應(yīng)該的。
郭老師 這個(gè)調(diào)賬分錄怎么做呢? 1. 我要把圖片里面的帳~暫姑南寧市英德肥業(yè)公司 調(diào)到廣西和齊成公司來(lái)
老師 麻煩您看下圖片
借應(yīng)付帳款南寧貸應(yīng)付賬款廣西
這樣就做完了么 ? 之前他做暫姑的時(shí)候估計(jì)做到南寧了 發(fā)票發(fā)了他就沖之前做的暫姑 現(xiàn)在是要把之前做的發(fā)票到賬的那一筆調(diào)到廣西公司來(lái)
暫估錯(cuò)誤 調(diào)整一個(gè)暫估的就可以
老師 那我到底該怎么做呢 我都不曉得怎么做了
借應(yīng)付賬款錯(cuò)誤的貸應(yīng)付賬款正確的,這個(gè)是調(diào)整的分錄,你付款之后借應(yīng)付賬款正確的貸銀行存款就可以
我從4月份就開(kāi)始支付預(yù)付款給廣西公司的 后面的那個(gè)分錄我不用做了吧
支付的分錄是借預(yù)付廣西貸銀行存款嗎?
是的 4月份開(kāi)始預(yù)付給廣西的 他們是一家
那你上面兒更正的分錄應(yīng)該是借應(yīng)付賬款,南寧貸,預(yù)付賬款,廣西。