同學(xué)你好 1;取得發(fā)票計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2;經(jīng)營(yíng)后由長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入制造費(fèi)用;
新成立的公司7個(gè)月,車(chē)間裝修,裝修公司開(kāi)來(lái)20萬(wàn)普通發(fā)票,是計(jì)入長(zhǎng)期待攤 費(fèi)用嗎到了公司正常運(yùn)營(yíng)然后結(jié)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用上面,這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,我想問(wèn)下,我們公司租賃的廠房1600平,2020年辦公室?guī)к?chē)間發(fā)生裝修費(fèi)360多萬(wàn),8月底裝修完畢,9月份投入使用,因?yàn)槲业浆F(xiàn)在都沒(méi)付款對(duì)方,對(duì)方也就未給我司開(kāi)具發(fā)票。我想問(wèn)下我會(huì)計(jì)賬目上我能先把這360萬(wàn)記入 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用360 貸:應(yīng)付賬款360 然后我從9月份開(kāi)始按剩余租期每月攤銷(xiāo)了,我這樣做賬可以嗎?
老師您好 公司之前的裝修款分次共支付了235000元,當(dāng)時(shí)跟對(duì)方談的是不含稅的 所以對(duì)方不給開(kāi)票,但是雖然沒(méi)收回發(fā)票之前會(huì)計(jì)都也記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,但是一年了都沒(méi)攤銷(xiāo) 我這個(gè)月剛接的 ,那我怎么處理呢 現(xiàn)在需要把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的235000元轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款科目嗎?等發(fā)票收回再計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
老師,公司9月份裝修廠房共裝修2月時(shí)間,共26萬(wàn)元,11月開(kāi)了20萬(wàn)元發(fā)票,分錄是:借:長(zhǎng)期待攤一廠房裝修19.4萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅6干元,貸:應(yīng)付賬款-XX公司。我12月份19.4萬(wàn)要做 長(zhǎng)期待攤可以這樣分錄嗎?借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤一廠房裝修19.4萬(wàn),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用19.4萬(wàn)。第二個(gè)分錄對(duì)嗎?還是一點(diǎn)分36個(gè)月攤銷(xiāo)??紤]12月份結(jié)轉(zhuǎn)。具體怎么做分錄老師!
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶(hù)上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶(hù),完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了