你好,附加稅要按繳交的增值稅計(jì)算,增值稅*12%
其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)一次性收取租金,取得的租金收入可平均分?jǐn)傇趯?duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)確認(rèn)收入計(jì)算繳納增值稅,除此之外,納稅人提供租賃服務(wù)一次性收取的租金要在取得預(yù)收款時(shí)一次性繳納增值稅。請(qǐng)問其他個(gè)人是哪些 ?除此之外的納稅人是什么?謝謝
一般納稅人不動(dòng)產(chǎn)租賃簡(jiǎn)易計(jì)稅一次性繳納了增值稅,收入按月分?jǐn)偅郊佣悜?yīng)該怎么繳納
老師,我們?cè)?023年2月開具50萬(wàn)的租賃費(fèi)增值稅發(fā)票,在3月進(jìn)行納稅申報(bào),已經(jīng)繳納增值稅,但是租賃費(fèi)收入是按月分?jǐn)?,能不能先把今年年度的?yīng)交稅費(fèi)一次性在繳納增值稅當(dāng)月全部先計(jì)提,后邊確認(rèn)收入時(shí),直接做收入,不再計(jì)提稅費(fèi)
營(yíng)改增之前取得的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,按簡(jiǎn)易征收5%做的租賃收入,繳納的增值稅,2025年,改為投資性房地產(chǎn),租金收入應(yīng)該多少繳納增值稅?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時(shí)做細(xì)化時(shí),會(huì)議費(fèi)5000,現(xiàn)在要把會(huì)議費(fèi)改成培訓(xùn)費(fèi),但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
題目第三問不是問增加額嗎,草稿紙上我用預(yù)測(cè)期減基期的不對(duì)嗎
老師 是要一次性繳納嘛?還是分?jǐn)偫U納
你好,是一次性繳交,增值稅要分次繳交,附加稅才能分次,