你好,你仍然可以按照5%
2.下列關(guān)于房產(chǎn)稅的相關(guān)政策中,表述不正確的有(? )。 A.對居民住宅區(qū)內(nèi)業(yè)主共有的經(jīng)營性房產(chǎn),由業(yè)主共同繳納房產(chǎn)稅 B.以勞務(wù)或其他形式為報酬抵付房租收入的,按當(dāng)?shù)赝惙慨a(chǎn)租金水平確定租金額 C.免收租金期間由產(chǎn)權(quán)所有人按照房產(chǎn)余值繳納房產(chǎn)稅 D.融資租賃的房產(chǎn),按收取的租金從租計征房產(chǎn)稅
我們公司收到一個抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬。近期收房。對方應(yīng)該給我們開增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶開租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
某公司2019年購進(jìn)一處房產(chǎn),2020年5月1日用于對外出租,當(dāng)年取得租金收入60萬元(不含增值稅)。該房產(chǎn)原值為3000萬元,當(dāng)?shù)卣?guī)定計算房余值的減除比例為30%,該公司2020年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為() 為什么算出租前是用的月份是4個月?
小規(guī)模納稅人在轉(zhuǎn)登記為一般納稅人之前這段時間內(nèi),未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅,小規(guī)模納稅人購進(jìn)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣進(jìn)項稅嗎?小規(guī)模期間取得的專票轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣嗎
位于某市市區(qū)的甲企業(yè)(增值稅一般納稅人),2021年10月銷售貨物,取得不含稅銷售額1000萬元,當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為30萬元。當(dāng)月出租營改增前購置的倉庫,取得不含稅收入100萬元,該企業(yè)選擇簡易計稅方法,則該企業(yè)10月應(yīng)繳納的城建稅為( )萬元。
加盟費(fèi)用怎么開票?是按服務(wù)費(fèi)來嗎?
起因就是 這個公司股權(quán)劃轉(zhuǎn),人員未劃轉(zhuǎn)過來,在這個公司繳納了8月份個稅,未計提工資費(fèi)用,做調(diào)整分錄,老師這個做啊
更正24年的會計報表,25年的一季度企業(yè)所得稅是不是要更正
老師,我是做代理記賬的,之前收到客戶購買的一部手機(jī)的專票,做了抵扣,需要調(diào)出來嗎?只有發(fā)票沒有其他附件證明其用途
老師,我想問下我今年收入開了373.6萬,增值稅交了5500左右,由于進(jìn)項多呢,所以交的少,這個稅負(fù)率是咋算,我應(yīng)該交多少增值稅合適
A公司(主體出口公司我們的客戶)跟他另外一家公司(無收入零申報),A公司23年產(chǎn)生的DHL國際物流票據(jù)11萬多(倍佳那邊接到賬后未做處理),另一家公司24年到目前為止已經(jīng)產(chǎn)生票據(jù)56萬多,現(xiàn)在是想要怎么處理這個賬目,有哪些可處理的方案
在長期應(yīng)付款的明細(xì)報表中,知道期末本金,期末應(yīng)付利息和一年內(nèi)到期金額,如何計算1年及以上到期的金額
老師,問下催票是每個月都催發(fā)票嗎,跟財務(wù)賬核對的話
老師,一般ERP系統(tǒng)結(jié)賬是月底哪一天,聽說制造業(yè)對賬都是每月25日是吧
寵物糧食,寵物玩具、寵物零食、寵物服裝,寵物洗護(hù)用品,開票分別對應(yīng)那些項目名稱???
但是承租方要求開9%的專票,人家要做進(jìn)項稅抵扣
這樣子的話你自己沒有進(jìn)項抵扣。
你要交的稅就比較多了。
我們現(xiàn)在按9%繳納增值稅,沒有進(jìn)項稅抵扣,又按從租計征12%繳納房產(chǎn)稅,怎樣少繳納點稅,因為年租賃收入還很大,一年400萬
你好,這個確實沒有什么好辦法。你要這樣子開發(fā)票就沒有辦法了。
好的謝謝老師
你好,不用客氣的了。