你好,如果進(jìn)項(xiàng)不夠的時(shí)候,要把減免稅額填寫到表21:增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里
老師,您好,增值稅申報(bào)里,附表四的稅額抵減表,如果進(jìn)項(xiàng)稅不夠的時(shí)候,是不是把要抵的金額輸入到增值稅納稅申報(bào)表的"免,抵,退應(yīng)退稅額"里呀
老師,您好,增值稅附表四稅額抵減和加計(jì)抵減有數(shù)據(jù),為啥在最后增值稅申報(bào)表里沒有對應(yīng)的數(shù)據(jù)呀
(4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 麻煩老師解釋下這個(gè)分錄,如何做平呢
(4)月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的"免抵稅額"做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(出口退稅) 麻煩老師解釋下這個(gè)分錄,如何做平呢
老師,第9行免抵退稅額不得免征和抵扣,如果金額是200,是不是把200元金額要寫到一般納稅增值稅申報(bào)表附表一的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
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老師請問一下現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,包含從銀行賬戶活期專到定期的資金嗎,做了借:銀行存款(定期)貸:銀行存款(活期謝謝
做樣品的成本怎么做賬
老師。資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有負(fù)數(shù)500金額,填寫年度匯算報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表該怎么調(diào)呢
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老師請發(fā)一個(gè)科目余額表和現(xiàn)金流量表表樣給我
是這個(gè)表里嗎
你好,是的,就是這個(gè)表。
那我平時(shí)附表四里是有數(shù)據(jù)的,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)有留底的用不到抵減的,那我減免稅明細(xì)表里數(shù)據(jù)一直填的是0,這樣對嗎
減免稅明細(xì)表里直接添加期初數(shù)就可以,之前是0也不影響的。
好的,如果到時(shí)候用上這個(gè)減免稅的話,我就在本期實(shí)際抵減稅額里填上對應(yīng)的金額就可以了吧
是的,實(shí)際抵減里填對應(yīng)的稅額,剩下沒用到部分可以留到以后用。
好的,那這里填過后,數(shù)據(jù)就會(huì)傳到增值稅申報(bào)表里的免抵退應(yīng)退稅額里了吧
有的不會(huì)的,需要自己在增值稅申報(bào)表里手工填寫。
好 的,謝謝老師
不客氣,有什么問題可以繼續(xù)追問哦