您好,是的,不得免征和抵扣稅額填到進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,您好,增值稅申報里,附表四的稅額抵減表,如果進項稅不夠的時候,是不是把要抵的金額輸入到增值稅納稅申報表的"免,抵,退應退稅額"里呀
建筑行業(yè),一般納稅人,進項票有1%,9%,13%的,銷項都是9%,抵扣留底的稅額227.5,金額寫多少?
金稅盤在12月份已經(jīng)抵扣了,1月份想進項稅轉(zhuǎn)出,申報表在附表二如何填寫,進項稅轉(zhuǎn)出的金額填在哪欄里,是填在免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額,還是填在其他應作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形里
老一般納稅人企業(yè)開的收購發(fā)票,抵扣進項稅額稅率是0.09,我填寫增值稅申報表附表二時農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票的金額是填寫扣除抵扣后的稅額還是收購發(fā)票免稅額呢?
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺得附表四和減免稅申報表是重復填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來,必須填寫減免稅申報表,這兩個不是重復填寫了嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎