你好 主表19欄看下有沒有
老師,您好,增值稅申報里,附表四的稅額抵減表,如果進項稅不夠的時候,是不是把要抵的金額輸入到增值稅納稅申報表的"免,抵,退應退稅額"里呀
老師,您好,增值稅附表四稅額抵減和加計抵減有數(shù)據(jù),為啥在最后增值稅申報表里沒有對應的數(shù)據(jù)呀
增值稅申報表附表四一般項目加計抵減額計算,系統(tǒng)自動填數(shù)據(jù)4405.04元,但是本期增值稅進項稅額是3260.53元。適用15%加計抵減。這個是怎么算的?
老師,我想問下,增值稅申報的問題,附表五附加稅有數(shù)據(jù),為啥主表的附加稅沒有數(shù)據(jù)呢
老師 您好 在填增值稅申報表 有軟件即征即退 附表四需要填嗎 即征即退項目加計抵減額計算欄內需要填數(shù)據(jù)嗎
民間非營利組織會計制度:購買了打印機配件550元“打印機定影組件套裝及紙張傳送措輪”,需要計入這個打印機的原始入賬金額嗎
老師 應收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
為什么一人有些責任公司是無限連帶責任
去稅局代開私家車租用給公司使用的發(fā)票,需要準備哪些資料,可以年底去代開嗎,還是要合同簽訂就去開
請問現(xiàn)在要做24年的匯算清繳,之前做了一筆8萬的暫估,收不到發(fā)票了,現(xiàn)在要怎么操作呢。要怎么調賬呢
企業(yè)所得稅方面需要視同銷售調增收入:100元;調增成本:70元;同時,視同銷售調整產(chǎn)生的納稅調增30元也可以稅前扣除,需要進行納稅調整。 問題:產(chǎn)生的納稅調增的30元為什么可以稅前扣除?
老師,中級會計職稱報名是一定要先采集嗎
老師您好,員工聚餐摘要怎么寫?還有股東個人付的錢,怎么做賬?
有限公司和有限責任公司,有區(qū)別嗎
認繳制未實繳股權轉讓除了需要交未分配利潤股東比例個人所的稅,實收資本這塊還需要交稅嗎
你們需要交稅的嗎
19欄金額是0,這次不用交稅;但我下個月就要交了,我們附表四里有5萬多可以抵減的進項稅,我怎么使用呀
填寫附表四實際抵扣金額就可以
就是下次要使用的時候,在附表四里本期實際抵減稅額里寫上相應的數(shù)字,這樣后面的申報表里就有了,對吧
你好 是的 是這么理解
好的,謝謝
不用客氣的 應該的