 
                            借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    請問,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益的分錄怎么做?
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整這筆分錄是在當月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做嗎,還是在結(jié)轉(zhuǎn)當月?lián)p益之前做
老師,您好!審計進行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
請問老師以前年度損益是怎么做賬的 結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn) ,謝謝
請問,老師,我做了一筆分錄以前年度損益調(diào)增,在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,要怎么調(diào)出來呢
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,借方應計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少
以前年度損益是借方有余額呢?
就看你調(diào)整的以前年度損益是什么余額,結(jié)轉(zhuǎn)就是相反方向
是上年的增值稅和附加稅費,
老師,以前年度損益在利群表里怎么做?
當年度利潤表里面是不會體現(xiàn)的