借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
請問,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益的分錄怎么做?
補(bǔ)交以前年度所得稅時(shí)將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里,現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)要求將年度損益調(diào)整入所得稅費(fèi)用,請問應(yīng)該怎么做分錄
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整這筆分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做嗎,還是在結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月?lián)p益之前做
老師,您好!審計(jì)進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,分錄為借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,月末以前年度損益調(diào)整科目在貸方,需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是分錄怎么做呢?
請問老師以前年度損益是怎么做賬的 結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn) ,謝謝
其他流動(dòng)資產(chǎn)包含哪些項(xiàng)目
老師,您好,合同明細(xì)表里合同有600份合同,我要把合同編號統(tǒng)計(jì)在扣除項(xiàng)目明細(xì)表里面,但是這個(gè)表的編號只能選擇到300號,我要怎么增加到600號
老師 月末制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
老師,加油票和高速票能用嗎,小規(guī)模裝飾公司
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工資總額的2%、2個(gè)季度40萬、要交8000吧!不減半?
老師,客戶變更了公司名稱,稅號沒變,他還欠我貨款,我現(xiàn)在給他開票也只能開新公司名稱了吧,之前欠的貨款,也只能用新公司給我打了吧
用微信支付寶支付,費(fèi)用報(bào)銷單上是不是蓋的是現(xiàn)金付訖章
房租支出為啥不記賬呢,不是權(quán)責(zé)發(fā)生制支出嗎
老師,3月份收到一筆美元7876元,借銀行存款:56506.36,貸應(yīng)收賬款:56506.36,7月份開票56698.69元,借:主營業(yè)務(wù)收入:56698.69,貸:應(yīng)收賬款56698.69,這樣應(yīng)收賬款有余額借192.33,怎么做分錄做平
老師,你好,我有個(gè)客戶,跟我們業(yè)務(wù)交易是在5月,6月對賬并開具發(fā)票,7月他們轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在跟我說要紅沖之前的發(fā)票,重新開票給他抵扣,可以這樣的嗎?這不是違規(guī)嗎?
以前年度損益是借方有余額呢?
就看你調(diào)整的以前年度損益是什么余額,結(jié)轉(zhuǎn)就是相反方向
是上年的增值稅和附加稅費(fèi),
老師,以前年度損益在利群表里怎么做?
當(dāng)年度利潤表里面是不會(huì)體現(xiàn)的