同學(xué)你好,一般來說,跨省的分公司單獨(dú)申報,不跨省的分公司匯總申報。
請問老師,是一個建筑企業(yè)集團(tuán),其中分公司有跨省的,也有未跨省的,那么所得稅站在集團(tuán)總部的角度,是不是所有分公司都得匯總至集團(tuán)申報?還是說跨省的分公司匯總到集團(tuán),不跨省的分公司根據(jù)省稅務(wù)局規(guī)定辦理?
八類分支機(jī)構(gòu)不需要就地預(yù)繳所得稅 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局、中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配及預(yù)算管理暫行辦法》的通知(財預(yù)〔2008〕10號)等相關(guān)文件規(guī)定,以下八類分支機(jī)構(gòu)不需要就地預(yù)繳企業(yè)所得稅 這個不需要就地預(yù)繳企業(yè)所得稅是指總公司的城市還是分公司的城市?
老師,關(guān)于企業(yè)所得稅一般實(shí)行匯總納稅(總公司合并納稅),但如果設(shè)立的是“跨省市總分機(jī)構(gòu)”及“二級分公司”,企業(yè)所得稅應(yīng)該按照財政部、國家稅務(wù)總局、中國人民銀行印發(fā)《跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配及預(yù)算管理辦法》的通知(財預(yù)[2012]40號)和國家稅務(wù)總局印發(fā)《跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法》的公告(國家稅務(wù)總局公告2012年第57號)文件要求,企業(yè)所得稅實(shí)行“統(tǒng)一計算、分級管理、就地預(yù)繳、匯總清算、財政調(diào)庫”的處理辦法,總分機(jī)構(gòu)統(tǒng)一計算的當(dāng)期應(yīng)納稅額的地方分享部分中,25%由總機(jī)構(gòu)所在地分享,50%由各分支機(jī)構(gòu)所在地分享,25%按一定比例在各地間進(jìn)行分配。由總機(jī)構(gòu)(總公司)統(tǒng)一計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,并分別由總機(jī)構(gòu)(總公司)、分支機(jī)構(gòu)(分公司)按月或按季就地預(yù)繳。上面這段話中的一般實(shí)行總公司合并,與后面的但是的內(nèi)容,區(qū)別是什么?
尊敬的納稅人:根據(jù)《國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局關(guān)于省內(nèi)跨市經(jīng)營建筑企業(yè)所得稅征收管理問題的公告》,總機(jī)構(gòu)在廣東省(不包括深圳)且在總機(jī)構(gòu)所在市以外的省內(nèi)其它地區(qū)成立的項目部不就地預(yù)繳企業(yè)所得稅。如屬于此情形,請勿通過該模塊進(jìn)行預(yù)繳申報。 我公司是江門注冊地,在湛江有建筑安裝項目,在9月預(yù)繳增值稅,要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?上面的政策是如何理解?
請問老師,我們是分公司,獨(dú)立記賬,增值稅所得稅等稅種都是自己申報,但是報表每年也會匯集到集團(tuán),集團(tuán)用合并報表交稅。我們還給公司繳納管理費(fèi),我這邊記借:管理費(fèi)用-上交管理費(fèi)貸:銀行存款 ,集團(tuán)記借:銀行存款 貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)).而且集團(tuán)收我管理費(fèi)只給我開一個收據(jù),那么我這筆管理費(fèi)用支出,能在我的所得稅前扣除嗎?
老師,評論總資產(chǎn)指年初資產(chǎn)?年末資產(chǎn)的平均數(shù),那么平均凈資產(chǎn)指什么?是年初權(quán)益?年末權(quán)益的平均數(shù)嗎
老師您好,公司從外面請培訓(xùn)老師給員工培訓(xùn)。 該老師發(fā)生的差旅費(fèi)讓公司報銷,該費(fèi)用怎么做賬?
請問下我們領(lǐng)導(dǎo)要我另外出一個利潤表,邏輯是一個月的客戶對賬收入減整月的供應(yīng)商對賬采購金額再當(dāng)月實(shí)際支付出去的錢(包含工資運(yùn)費(fèi)啥的剔除對賬供應(yīng)商貨款)。這個表能對嗎
非營利組織的學(xué)校,學(xué)費(fèi)收入需要報印花稅嗎?
馬上干出納塊一年了,還是不能明白公司業(yè)務(wù),公司會開展新業(yè)務(wù),為什么感覺做個財務(wù)這么難,想離職了,到底要不要離職,想去做文員了,我工資低的可憐,下班了也不想考證了,老板降薪了1000對我,試用期只有2000了,堅持不下去了轉(zhuǎn)正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被說
老師好:2023年12月計提了一筆費(fèi)用,2024年1月紅沖了這筆費(fèi)用。2024年匯算清繳,這筆費(fèi)用涉及的會計科目,納稅調(diào)減處理?
老師,2家公司的個稅,要合并到一個電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起啊?
請問老師,如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補(bǔ)申報,有什么稅務(wù)風(fēng)險嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺搞活動有代金券,他們在平臺195賣給客人,平臺抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個帳該怎么做