您好,對(duì)方給您打款113000,您開票113000,是正確的
老師,對(duì)方客戶給我單位公戶打款113000,實(shí)際貨款100000,相當(dāng)于打了13000的稅點(diǎn),這樣我們公司按打款金額開票113000是不是不對(duì)了?
老師,我們公司出口的一單貨款客戶打到老板私賬上了。買單報(bào)關(guān)的另一單貨款打到對(duì)公賬戶上了,這兩單金額差不多的,對(duì)方是用信用證付款的,對(duì)于結(jié)匯時(shí)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
10月份對(duì)方以個(gè)人名義買了我公司的貨物113000元,并且以個(gè)人賬戶付的款。我10月份做了無(wú)票收入。11月份對(duì)方又讓以他們公司的名義開票113000,公司出納不知情的情況下就又給他開了113000元,開的他們公司抬頭。我現(xiàn)在做11月賬時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),這樣不就相當(dāng)于我公司確認(rèn)兩次收入,交兩次稅嗎,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
我們公司開發(fā)票是按對(duì)公打款金額收稅費(fèi)的,但是客戶不肯只按含稅價(jià)打款。這樣子繼續(xù)合作我們公司虧很多吧?
老師,客戶都說(shuō)開票加2個(gè)點(diǎn),這2個(gè)點(diǎn)是稅額的2個(gè)點(diǎn)嗎?假如說(shuō)開票100000,稅額是13000元,加兩個(gè)點(diǎn),那我們是給客戶額外收13000*0.02=260元,私戶收款260元是嗎?公戶還是按照發(fā)票打款100000過(guò)來(lái)
企業(yè)有無(wú)票支出情況,但匯算清繳時(shí)候納稅調(diào)增了,后期還有什么風(fēng)險(xiǎn)?
月末小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,您好,麻煩講解下合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末數(shù),有的資料沒(méi)有計(jì)算商譽(yù),有的資料說(shuō)要減商譽(yù),有的說(shuō)要加商譽(yù),這道題的答案是減商譽(yù),具體怎樣判斷商譽(yù)是該計(jì)算進(jìn)去還是不計(jì)算進(jìn)去,什么時(shí)候減,什么時(shí)候加,謝謝
答案的這個(gè)單位儲(chǔ)存成本怎么理解?
老師 其他應(yīng)付款掛賬過(guò)大,不開發(fā)票,怎么沖平呢?
老師小規(guī)模公司企業(yè)老師變更股權(quán),他交個(gè)稅是以25年3月末的未的未分配利潤(rùn)為依據(jù),完稅憑證上的顯示個(gè)稅的所屬期是5月份至5月份,還顯示了滯納金 謝謝 未分配利潤(rùn)減少做在幾月份
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開了發(fā)票忘記紅沖了,我這個(gè)月紅沖了還需要交稅嗎?
快遞打包物品膠帶紙箱等計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
電腦上開增值發(fā)票 現(xiàn)代服務(wù) 服務(wù)費(fèi) 在哪里添加
有限公司和管理有限公司和有限責(zé)任公司注冊(cè)資本都是最低10萬(wàn)人民幣嗎?
如果是預(yù)付的,結(jié)果沒(méi)有要這么多貨呢,假如實(shí)際貨款80000,但是113000已開票,是不是退還113000-13000-80000=20000,如果是這樣,老板私戶返還可以嗎?
您好,如果開票了,要作廢發(fā)票,重新開具發(fā)票,同時(shí)返還多付的貨款