你好 外貿(mào)公司在國內(nèi)購買要出口的商品分錄是 借;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
老師你好,外貿(mào)公司在國內(nèi)購買要出口的商品完整分錄怎么做
我們公司是外貿(mào)企業(yè),我們公司在國內(nèi)采購了一些樣品有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們報(bào)關(guān)的時(shí)候以樣品來報(bào),是沒有出口報(bào)關(guān)單,這樣子的話出口的分錄怎么做?
我是純外貿(mào)企業(yè),收到國內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)品,取得進(jìn)項(xiàng)票,然后出口報(bào)關(guān),這一系列的分錄完整版怎么做呢
老師您好,我們從國外購買了一個(gè)東西到國內(nèi),但這個(gè)東西現(xiàn)在要出口到國外,請(qǐng)問這個(gè)可以進(jìn)行出口退稅嗎?(我們是貿(mào)易公司)
老師,企業(yè)注冊(cè)在保稅區(qū)特殊監(jiān)管區(qū),屬于離岸企業(yè)。和國內(nèi)采購成品,再賣出國外,國內(nèi)應(yīng)該也算供應(yīng)商出口給我們。供應(yīng)商退稅報(bào)關(guān),我們?cè)儋u國外,再出口一次。離岸公司怎么做收入分錄?不存在增值稅么
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
我看有的會(huì)計(jì)是 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_出口退稅 貸:銀行存款,這么做對(duì)不對(duì)
你好,不對(duì),購進(jìn)環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)是進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),而不是出口退稅明細(xì)的
可是要出口的商品,它的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵,怎么處理
你好,要出口的商品,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,需要認(rèn)證抵扣了才可以計(jì)算申報(bào)出口退稅的
那申報(bào)了出口退稅,后面的分錄怎么做
你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 實(shí)際收到退稅款項(xiàng) 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)