你好 外貿(mào)公司在國內(nèi)購買要出口的商品分錄是 借;庫存商品,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款等科目

老師你好,外貿(mào)公司在國內(nèi)購買要出口的商品完整分錄怎么做
我們公司是外貿(mào)企業(yè),我們公司在國內(nèi)采購了一些樣品有進項發(fā)票,但是我們報關(guān)的時候以樣品來報,是沒有出口報關(guān)單,這樣子的話出口的分錄怎么做?
我是純外貿(mào)企業(yè),收到國內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)品,取得進項票,然后出口報關(guān),這一系列的分錄完整版怎么做呢
老師您好,我們從國外購買了一個東西到國內(nèi),但這個東西現(xiàn)在要出口到國外,請問這個可以進行出口退稅嗎?(我們是貿(mào)易公司)
老師,企業(yè)注冊在保稅區(qū)特殊監(jiān)管區(qū),屬于離岸企業(yè)。和國內(nèi)采購成品,再賣出國外,國內(nèi)應(yīng)該也算供應(yīng)商出口給我們。供應(yīng)商退稅報關(guān),我們再賣國外,再出口一次。離岸公司怎么做收入分錄?不存在增值稅么
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我看有的會計是 借 庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_出口退稅 貸:銀行存款,這么做對不對
你好,不對,購進環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)是進項稅額明細(xì),而不是出口退稅明細(xì)的
可是要出口的商品,它的進項稅不能抵,怎么處理
你好,要出口的商品,進項可以抵扣,需要認(rèn)證抵扣了才可以計算申報出口退稅的
那申報了出口退稅,后面的分錄怎么做
你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 實際收到退稅款項 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)