你好 收到國內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)品,取得進(jìn)項(xiàng)票 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后出口報(bào)關(guān) 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入? 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品

我是一般納稅人出口外貿(mào)企業(yè) 開出去的發(fā)票是免稅發(fā)票 然后現(xiàn)在的問題是開票每期在4月份的一張進(jìn)項(xiàng)票 請問我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票的分錄我得怎么操作 你看下我做的對不對 4月份先做暫估商品跟支付貨款的分錄 然后5月份的時(shí)候做購進(jìn)商品 進(jìn)項(xiàng)稅的分錄 對不對
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)企業(yè),我進(jìn)了一批貨,金額10000元,然后外發(fā)給供應(yīng)商包裝一下,包裝費(fèi)3000元,現(xiàn)在手里兩張進(jìn)項(xiàng)票,貨物的10000,包裝費(fèi)的3000,然后我要把包裝好的貨物出口退稅,賣給國外客戶30000元,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票我怎么取得比較合理?
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時(shí),幫外商在國內(nèi)購買一些隨產(chǎn)品的贈品,出口海關(guān)時(shí)被海關(guān)查柜。要求列出贈品清單并報(bào)關(guān)出口并出示進(jìn)貨發(fā)票(現(xiàn)贈品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈品超出我司經(jīng)營范圍,請問這個(gè)出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈品能出口退稅嗎? ?
我們公司是外貿(mào)企業(yè),我們公司在國內(nèi)采購了一些樣品有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是我們報(bào)關(guān)的時(shí)候以樣品來報(bào),是沒有出口報(bào)關(guān)單,這樣子的話出口的分錄怎么做?
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何入賬,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認(rèn)出口收入的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
老師,你好實(shí)際工作中,買固定資產(chǎn)沒要票,借固定資產(chǎn)貸銀行存款,下個(gè)月計(jì)提折舊,這樣以后可能會發(fā)生什么樣的后果,我不知道整體下來怎么弄了
麻煩老師回答一下圖片上的問題謝謝。
老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目怎么寫分錄
老師,手工賬負(fù)數(shù)用※號還是-號
老師,新公司成立,我是先稅務(wù)登記還是先開銀行基本戶?
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些


這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做
你好,借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 這個(gè)就是進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄啊?
不是還有退稅的分錄嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到什么科目
你好,退稅的分錄是 借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 這里進(jìn)項(xiàng)稅額不需要特地轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目的