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我是一般納稅人出口外貿(mào)企業(yè) 開出去的發(fā)票是免稅發(fā)票 然后現(xiàn)在的問題是開票每期在4月份的一張進項票 請問我這個進項票的分錄我得怎么操作 你看下我做的對不對 4月份先做暫估商品跟支付貨款的分錄 然后5月份的時候做購進商品 進項稅的分錄 對不對

2021-08-03 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-03 10:12

暫估的商品五月份需要紅沖的

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快賬用戶6266 追問 2021-08-03 10:14

我知道 我的意思是 進項發(fā)票日期是4月份 但是我現(xiàn)在是4月份帳上先做了暫估 然后5月份認證完4月份發(fā)票之后 在做沖紅暫估 跟進項的確認 這樣合不合理

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:21

可以的 實際中很多這樣做的

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快賬用戶6266 追問 2021-08-03 10:21

如果不是出口企業(yè)話 好像就不適用于這么做了吧

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快賬用戶6266 追問 2021-08-03 10:22

出口企業(yè)據(jù)說暫估會比較合理一點

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:28

不 內(nèi)銷的也可以這樣操作的

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快賬用戶6266 追問 2021-08-03 10:32

那內(nèi)銷的話 如果這么做的話 假如4月份開了銷售發(fā)票 然后當月開進來了進項 如果4月先做暫估的話 不是要當月就要交增值稅了

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快賬用戶6266 追問 2021-08-03 10:34

哦我曉得了老師 發(fā)票認證之后 才是相當于入賬了

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:40

是的 認證之后就是入賬

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快賬用戶6266 追問 2021-08-03 10:41

就是入賬的分錄就坐在認證的那個月是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:49

對的 是在認證的那個月

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快賬用戶6266 追問 2021-08-03 10:50

然后這種出口公司的話 結轉(zhuǎn)商品成本是全部結轉(zhuǎn)掉 還是有一定比例的 做賬的時候

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齊紅老師 解答 2021-08-03 10:59

同學你好 按照實際 成本結轉(zhuǎn)

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快賬用戶6266 追問 2021-08-03 15:01

那我可不可以不暫估 直接再進項票的月份 比如是4月份 就直接在4月份的賬上 直接確認進項 這樣行不行的

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齊紅老師 解答 2021-08-03 15:10

嗯 這樣也是可以的

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暫估的商品五月份需要紅沖的
2021-08-03
你好。5月沒退貨,不需要沖回庫存商品等
2024-06-06
您好!舉個例子4月份發(fā)票是并且已經(jīng)抵扣了金額是50000元,稅額是6500元。4月份會計分錄借:庫存商品50000應交增值稅~進項稅額6500貸:應付賬款56500 5月份紅沖了會計分錄是 借:借:庫存商品-50000 貸:應付賬款-56500 應交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出) 6500,這樣做比較合適,您上面的:借:庫存商品(-50000 應交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)-6500 貸:應付賬款 -56500 這樣也是可以的
2024-06-06
你好,不對的,你怎么會進項轉(zhuǎn)出,你們單位沒有認證?你單位給他開了紅色信息表嗎?
2023-02-10
你好,進項發(fā)票轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅即可
2024-06-21
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