在實際中很常見的問題,可以在報價的時候同時列出不含稅價和含稅價,表明稅率。通過比較不含稅價來確定合同價格。因為分包每個公司的情況不同。

老師,我們是總承包方,把勞務分包了,我們和甲方簽訂的是一般計稅,和分包方簽訂的簡易計稅,那分包方是不是要給我們按一般計稅來提供成本發(fā)票呢?
老師,我們是總承包方,和開發(fā)公司簽的合同是一般計稅,和分包勞務一方簽的是簡易計稅,我要按幾個點扣分包方的稅呢?我公司才不吃虧呢?
看是,我們是建筑公司,我們總承包,然后再分包出去,分包方給我們開發(fā)票時,備注欄是寫我們和分包方簽的勞務合同上的工程地點工程名稱,還是和分包方簽的承包合同上的呢?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發(fā)公司簽的合同時一般計稅,和分包方簽的是簡易計稅,我們財務制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計稅來扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發(fā)公司簽的合同時一般計稅,和分包方簽的是簡易計稅,我們財務制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計稅來扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
公司向公益基金會捐贈700元可以入賬嗎
可以在兩個公司同時申報工資薪金嗎?
老師,開水的增值稅發(fā)票中,水費管道維護費的稅率是多少
老師,購進混凝土 然后往出開票開的是建筑服務*河道維修。 我想問,購進混凝土時該怎么入賬
運輸行業(yè)占比的話,是按含稅價還是不含稅價,比如開票300萬不含稅,輪胎占比0.45,那我開進來輪胎是135萬,這個135萬是含稅價嗎?
老師你好,我們是做1688網(wǎng)店的,本期申報的收入應該是從平臺中只申報7月1日到9月30日的收入還是從2025年1月1日的收入至9月30日的收入全部算到本期意思申報,前兩個季度沒說要申報網(wǎng)店收入
請問用公司申請的二維碼收款的錢,需要申報嗎?這個不算平臺吧,也沒開店呀
老師,我想問一下電子稅務局這個月報的財務報表,利潤表是報9月本期的數(shù)據(jù),還是報7-9月累計數(shù)
您好,老師,麻煩問下,我單位一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2023年需要更正下增值稅申報表,部分收入適用錯稅率,應為13%,已按6%繳納,報表已調(diào)整并繳稅及滯納金,會計分錄怎么做?
老師!公司掛的往來款由于沒有現(xiàn)金流可以通過簽三方協(xié)議讓這個賬消掉么?
老師,我們公司合同上約定讓分包方提供3%的專票,也沒約定別的。我們財務制度上寫的,如果總承包方和開發(fā)公司是一般計稅,那總承包方和分包方在計稅上也依據(jù)一般計稅來執(zhí)行,我們約定在一般計稅情況下,按稅負2%來扣增值稅。老師,那這樣怎么扣?
如果對方也答應扣除稅差的話,相當于開票金額和合同金額一致,在支付的時候扣除稅差。 舉個例子,比如對方開過來含稅(3%稅率)金額是100的發(fā)票,我們開給業(yè)主的發(fā)票是9%。拿我實際支付金額=【100/(1%2B9%)】*(1%2B3%),差額就是扣除的稅差。 這種扣除稅差,一定要事先和分包方達成一致,都同意采取這種方式才行,以免引起商務糾紛。
老師,我不太明白,假如這次要撥付給分包方100工程款,我要先把稅金扣下來,算法為:【100/(1+9%)】*2%,就是把稅負提前扣下來,然后用不含稅的工程款減去扣下得稅金,讓他們再提供成本票,這樣對嗎?老師您的算法,我沒看明白
提供成本票,是按照合同結(jié)算單來的,比如這次按照合同需要支付100萬的工程款,那就要讓對方開具100萬的發(fā)票,然后你們支付金額不到100萬,要扣稅。
老師,我就想知道我扣稅的公式對不對呢?
你這樣理解這個公式: 如果你和甲方、分包方你們都是一般納稅人,那么100的工程款,對應的不含稅金額=100/(1%2B9%),這個可以理解吧。 然后稅額,是我們的進項稅,相當于分包方給我開具多少稅率的發(fā)票,我就對應給他支付多少稅額,就用上面的不含稅金額*稅率=稅額。