在實(shí)際中很常見(jiàn)的問(wèn)題,可以在報(bào)價(jià)的時(shí)候同時(shí)列出不含稅價(jià)和含稅價(jià),表明稅率。通過(guò)比較不含稅價(jià)來(lái)確定合同價(jià)格。因?yàn)榉职總€(gè)公司的情況不同。
老師,我們是總承包方,把勞務(wù)分包了,我們和甲方簽訂的是一般計(jì)稅,和分包方簽訂的簡(jiǎn)易計(jì)稅,那分包方是不是要給我們按一般計(jì)稅來(lái)提供成本發(fā)票呢?
老師,我們是總承包方,和開(kāi)發(fā)公司簽的合同是一般計(jì)稅,和分包勞務(wù)一方簽的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我要按幾個(gè)點(diǎn)扣分包方的稅呢?我公司才不吃虧呢?
看是,我們是建筑公司,我們總承包,然后再分包出去,分包方給我們開(kāi)發(fā)票時(shí),備注欄是寫(xiě)我們和分包方簽的勞務(wù)合同上的工程地點(diǎn)工程名稱(chēng),還是和分包方簽的承包合同上的呢?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開(kāi)發(fā)公司簽的合同時(shí)一般計(jì)稅,和分包方簽的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們財(cái)務(wù)制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計(jì)稅來(lái)扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開(kāi)發(fā)公司簽的合同時(shí)一般計(jì)稅,和分包方簽的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們財(cái)務(wù)制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計(jì)稅來(lái)扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
請(qǐng)問(wèn)一下下載申報(bào)個(gè)稅的網(wǎng)址有嗎
老師,6月26號(hào)出臺(tái)一個(gè)新政策,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)為平臺(tái)內(nèi)從業(yè)人員辦理預(yù)扣時(shí)可以扣除減除費(fèi)用是嗎?這個(gè)平臺(tái)企業(yè)是指哪些企業(yè)?
老師,咨詢(xún)一下,我們現(xiàn)在有 23 年 5 月份的,有一個(gè)發(fā)票沒(méi)有的原件,現(xiàn)在要怎么處理?我們是一般納稅人。像這個(gè)的話(huà),我們要追溯嗎?但是金額特別小,不到 200 塊錢(qián),100 多塊錢(qián)。
我們公司貨發(fā)出去了沒(méi)有開(kāi)發(fā)需要怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,20年六稅兩費(fèi)減半嗎,有文件嗎
臨時(shí)工發(fā)放工資怎樣操作?
您好老師,劃圈的是什么意思
老師,麻煩問(wèn)一下,2024年匯繳完畢 繳納的企業(yè)所得稅 怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝 老師,請(qǐng)問(wèn)可以影響2025年的利潤(rùn)表嗎?
你好~我想咨詢(xún)下,復(fù)印的白條子,可以入賬嗎?就是平時(shí)售賣(mài)一些開(kāi)不出來(lái)發(fā)票的商品進(jìn)貨,我這邊是個(gè)小型超市。
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來(lái),等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢(qián)代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫(xiě)4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫(xiě)5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
老師,我們公司合同上約定讓分包方提供3%的專(zhuān)票,也沒(méi)約定別的。我們財(cái)務(wù)制度上寫(xiě)的,如果總承包方和開(kāi)發(fā)公司是一般計(jì)稅,那總承包方和分包方在計(jì)稅上也依據(jù)一般計(jì)稅來(lái)執(zhí)行,我們約定在一般計(jì)稅情況下,按稅負(fù)2%來(lái)扣增值稅。老師,那這樣怎么扣?
如果對(duì)方也答應(yīng)扣除稅差的話(huà),相當(dāng)于開(kāi)票金額和合同金額一致,在支付的時(shí)候扣除稅差。 舉個(gè)例子,比如對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)含稅(3%稅率)金額是100的發(fā)票,我們開(kāi)給業(yè)主的發(fā)票是9%。拿我實(shí)際支付金額=【100/(1%2B9%)】*(1%2B3%),差額就是扣除的稅差。 這種扣除稅差,一定要事先和分包方達(dá)成一致,都同意采取這種方式才行,以免引起商務(wù)糾紛。
老師,我不太明白,假如這次要撥付給分包方100工程款,我要先把稅金扣下來(lái),算法為:【100/(1+9%)】*2%,就是把稅負(fù)提前扣下來(lái),然后用不含稅的工程款減去扣下得稅金,讓他們?cè)偬峁┏杀酒?,這樣對(duì)嗎?老師您的算法,我沒(méi)看明白
提供成本票,是按照合同結(jié)算單來(lái)的,比如這次按照合同需要支付100萬(wàn)的工程款,那就要讓對(duì)方開(kāi)具100萬(wàn)的發(fā)票,然后你們支付金額不到100萬(wàn),要扣稅。
老師,我就想知道我扣稅的公式對(duì)不對(duì)呢?
你這樣理解這個(gè)公式: 如果你和甲方、分包方你們都是一般納稅人,那么100的工程款,對(duì)應(yīng)的不含稅金額=100/(1%2B9%),這個(gè)可以理解吧。 然后稅額,是我們的進(jìn)項(xiàng)稅,相當(dāng)于分包方給我開(kāi)具多少稅率的發(fā)票,我就對(duì)應(yīng)給他支付多少稅額,就用上面的不含稅金額*稅率=稅額。