 
                            你好!你們是內(nèi)賬還是外賬,內(nèi)賬的話可以記錄未分配利潤(rùn),外賬的話就比較麻煩了,最好查明一下原因。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    經(jīng)營(yíng)中的企業(yè)要中途建賬,盤(pán)點(diǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。資產(chǎn)小于負(fù)債加所有者權(quán)益怎么調(diào)平呢?
經(jīng)營(yíng)中的企業(yè)新建會(huì)計(jì)賬套,盤(pán)點(diǎn)后資產(chǎn)小于負(fù)債加所有者權(quán)益。怎么錄入期初?
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒(méi)有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
公司中途建賬之前是流水賬,資產(chǎn)負(fù)債表填完,借貸一點(diǎn)不平啊,負(fù)債所有者權(quán)益比資產(chǎn)多了一倍什么原因?要是把已經(jīng)消耗的材料,之前的期間費(fèi)用都算上,負(fù)債表貸方就多了
你好,內(nèi)賬中途建賬,按照實(shí)際數(shù)據(jù)錄入后,試算平衡結(jié)果資產(chǎn)小于負(fù)債和權(quán)益的總和,不能啟用賬套,這種情況該怎么辦
 
                工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷,注銷公司用填25年工商年報(bào)嗎
因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán),平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
老師好,我們公司支付給別的公司的資金占用費(fèi),開(kāi)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)什么類目呢
月收入2萬(wàn),年收入24萬(wàn),全年一次性獎(jiǎng)金收入3.6萬(wàn),可以分?jǐn)偯總€(gè)月抵扣嗎?
老師 我想咨詢下 我們合作社準(zhǔn)備把92.5萬(wàn)拿出來(lái)分紅 如何能避稅
新公司A 2025年7月注冊(cè),B公司入股3萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳,后想退出,A公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè),只是零申報(bào),現(xiàn)C自然人想入股,把B公司轉(zhuǎn)C,可以嗎
收到的屬于公司部分的職工生育津貼,怎么入賬?可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢


是因?yàn)榍懊娑际橇魉~,所以利潤(rùn)和費(fèi)用這邊是沒(méi)有期初的
現(xiàn)在是要建賬,按正規(guī)流程走,那我這個(gè)怎么做呢?
你好!是外帳還是內(nèi)賬?