借其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù),借應(yīng)收賬款
老師,請問去年應(yīng)記在預(yù)付賬款科目上的帳,誤記入了其他應(yīng)收款科目,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么辦
2018年的時候應(yīng)該記入應(yīng)收賬款誤記為了其他應(yīng)收款。現(xiàn)在該怎么改
老師,您好!去年業(yè)務(wù)報銷的成本費(fèi)用錯記入其他應(yīng)收款借方(正確是記入成本),然后收入錯記入其他應(yīng)收款的貸方(正確是沖應(yīng)收賬款),現(xiàn)在應(yīng)收賬款還掛著賬(正確是結(jié)清了的),請問現(xiàn)在賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?需要以什么做沖應(yīng)收賬款憑據(jù)呢?
借其他業(yè)務(wù)收入 貸方金額,貸銀行存款 借方金額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)收入,該記其他應(yīng)收款借方怎么調(diào)賬
21年應(yīng)該記 貸:其他應(yīng)收款—醫(yī)保300。 貸其他應(yīng)收款—失業(yè)保險40 記錯了,22年11月才發(fā)現(xiàn)。記成了 其他應(yīng)收款—醫(yī)保40 貸其他應(yīng)收款—失業(yè)保險300。 這個錯誤應(yīng)該怎么更正啊。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?