學(xué)員你好,分錄如下 貸*其他應(yīng)收款-失業(yè)保險(xiǎn)-260 貸*其他應(yīng)收款-醫(yī)保260
6月份寫了這比錯(cuò)誤分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應(yīng)收款2000 銀行存款1000 。本來應(yīng)該寫正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 其他應(yīng)收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整
保函保證金應(yīng)該記入什么科目?繳納保函保證金記入了借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 既沒有計(jì)入其他應(yīng)收款 也沒有記入其他貨幣資金 這樣對嗎?現(xiàn)在收回怎么調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做
21年應(yīng)該記 貸:其他應(yīng)收款—醫(yī)保300。 貸其他應(yīng)收款—失業(yè)保險(xiǎn)40 記錯(cuò)了,22年11月才發(fā)現(xiàn)。記成了 其他應(yīng)收款—醫(yī)保40 貸其他應(yīng)收款—失業(yè)保險(xiǎn)300。 這個(gè)錯(cuò)誤應(yīng)該怎么更正啊。
去年的保險(xiǎn)個(gè)人員工保險(xiǎn)費(fèi)下錯(cuò)部門了,今年更正可以這樣嗎 借 其他應(yīng)收款 —二期 -10 貸 其他應(yīng)收款—二期 5 貸其他應(yīng)收款—三期 5
老師好,21年保險(xiǎn)公司賠償了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),當(dāng)時(shí)計(jì)入借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司,后來房屋維修忘記沖減其他應(yīng)收款,而是計(jì) 借 管理費(fèi)用,貸 銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,怎么處理呢?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬,減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個(gè)銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實(shí)發(fā)工資3萬,別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
不用紅沖嗎
調(diào)整差額就可以,也可以全部紅沖再做一個(gè)正確的