你好,取得出差的住宿的專票可以進(jìn)行抵扣 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款

我想咨詢下住宿發(fā)票開成了專票;進(jìn)項(xiàng)稅是不是不可以進(jìn)行抵扣。要是抵扣了如何處理。
你好老師,住宿費(fèi)專用發(fā)票我不想抵扣進(jìn)項(xiàng)了,可以都入費(fèi)用里嗎
老師,您好: 我想咨詢下,我們員工出行的打車費(fèi),開了發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎,要怎么抵扣
咨詢一下招待費(fèi)的住宿費(fèi)專票是不能抵扣嗎?但稅務(wù)局系統(tǒng)里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是別的操作。還是可以在稅務(wù)局系統(tǒng)中住宿費(fèi)發(fā)票里面抵扣金額改為0嗎?謝謝
咨詢一下就是住宿費(fèi)專票不能抵扣,但稅務(wù)局系統(tǒng)里面顯示可以抵扣。是不是抵扣完做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是別的操作。還是在稅務(wù)局系統(tǒng)中住宿費(fèi)發(fā)票里面抵扣金額改為0嗎?是招待費(fèi)的住宿費(fèi)
庫存沒有那么多,為什么欠供應(yīng)商的錢越來越多,老板說越做做虧
個(gè)體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預(yù)制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個(gè)車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔(dān),發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個(gè)功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報(bào)關(guān)出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國要寫哪個(gè)國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯(cuò)了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務(wù)派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權(quán)轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權(quán)益降幅較大、銷售利潤率波動(dòng)較大,期間費(fèi)用變動(dòng)率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?


但是我們同事說不可以進(jìn)行抵扣,要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
如果是接待的住宿的專票不可以進(jìn)行抵扣
自己出差的可以嗎 ?我已經(jīng)抵扣的要怎么處理
自己出差的可以進(jìn)行抵扣
現(xiàn)在我把已經(jīng)抵扣的轉(zhuǎn)出來,賬務(wù)上如何處理
你做相反分錄轉(zhuǎn)回去
報(bào)稅時(shí)是不是也要轉(zhuǎn)出
本身你就是可以抵扣的,不需要轉(zhuǎn)出