你好,把優(yōu)惠后的銷售總金額按原價比例分?jǐn)偟礁鱾€產(chǎn)品。
老師,我們簽的合同上的有些產(chǎn)品價格是0,意思是送的,當(dāng)時銷售談的時候是優(yōu)惠了,這時候我們怎么開票呢?
老師,我們最近簽訂一個合同,我們賣了五個產(chǎn)品其他四個有金額單獨(dú)有一個金額0元作為贈送,開票的時候也是開五個產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈送給買方,沒有簽合同沒有開票就要視同銷售還要按照市場價來算收入呢?
老師,我們稅務(wù)代理當(dāng)時簽合同的時候是3%的稅率,但是現(xiàn)在政策優(yōu)惠他們免稅,開的發(fā)票也是免稅,我們付款的時候就把稅款扣了出來,付的剩余的,這樣合理嗎?但是他們開票是含稅的,這樣我們的付款和發(fā)票就不一樣了
老師,我想問一下,我們營業(yè)范圍里面沒有運(yùn)輸這一項(xiàng),但是銷售簽合同的時候備注運(yùn)費(fèi)了,也按照產(chǎn)品的價格一起含稅收費(fèi)了,我們開發(fā)票可以開運(yùn)費(fèi)嗎?
我們公司的產(chǎn)品有大客戶價格和零售價格區(qū)分。現(xiàn)在是又加進(jìn)來一個優(yōu)惠券。意思是如果使用大客戶價格的就不能用優(yōu)惠券。然后大客戶用不用券我們這邊控制不了,所以開銷售單的時候不知道怎么開合適
個體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個點(diǎn)稅率?
14、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司2024年度發(fā)生的部分交易或事項(xiàng)如下:(1) 10月8日,購入A原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,以銀行存款支付,另支付保險費(fèi)10萬元(不含增值稅)。A原材料專門用于為甲公司制造的B產(chǎn)品進(jìn)行精加工,無法以其他原材料替代。(2) 12月10日,接受乙公司的來料加工業(yè)務(wù),來料加工原材料公允價值為100萬元。至12月31日,該加工業(yè)務(wù)尚未完成,共計(jì)領(lǐng)用來料加工原材料的60 %,實(shí)際發(fā)生加工成本60萬元。假定甲公司在完成來料加工業(yè)務(wù)時確認(rèn)加工收入并結(jié)轉(zhuǎn)加工成本。甲公司對上述交易或事項(xiàng)的會計(jì)處理中,正確的有() C、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入利潤表營業(yè)成本中 D、來料加工業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的加工費(fèi)應(yīng)計(jì)入存貨成本 老師,請問這個題為什么選D而不是C尼?
老師,個人所得稅是怎么扣的,是按年度累計(jì)還是月啊
裝訂憑證需要加入工資表和社保明細(xì)清單嗎?
老師,你好,干果行業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少,就是所得稅/收入的比例
雙定戶是什么意思老師
老師,公司有兩項(xiàng)業(yè)務(wù),一項(xiàng)視頻拍攝業(yè)務(wù),一項(xiàng)是銷售代理業(yè)務(wù),請問這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)都計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是一項(xiàng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,一項(xiàng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
賬面稅后利潤發(fā)放給股東,怎么做分錄呢?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個稅嗎,比如月工資12000,在公司1年半,我按多少申報(bào)個稅,填入軟件那一欄
老師 通過個人戶轉(zhuǎn)到我們對公戶的可以開具公司的發(fā)票嗎
這個還是按實(shí)際的金額開發(fā)票,是嗎?
實(shí)際開票金額應(yīng)該是你實(shí)際收到的總貨款,相當(dāng)于是整單打折。
但是這樣和合同不就對應(yīng)不上了嗎?
合同金額跟實(shí)際收款金額不一致嗎
是一樣的,但是優(yōu)惠得產(chǎn)品,合同上金額為0元。合同上寫的也是優(yōu)惠價格
合同總金額跟發(fā)票價稅合計(jì)對上就可以了