你看2018年利潤(rùn)表中有關(guān)保修入的費(fèi)用是600,但實(shí)際當(dāng)年只發(fā)生了400,由于稅法是只能扣除實(shí)際發(fā)生數(shù)的費(fèi)用,那是不是會(huì)計(jì)上費(fèi)用多提了200?這200的費(fèi)用需要在稅前利潤(rùn)中調(diào)增,所以(1500%2B200)*25%=425
怎么理解這道題所得稅增加了25,可抵扣資產(chǎn)不是可以少交稅嘛,正常應(yīng)該是借 遞延所得稅資產(chǎn),貸 所得稅費(fèi)用嘛,為什么反而是所得稅增加了,實(shí)在不理解,望老師解答,感謝
為什么所得稅費(fèi)用包括應(yīng)交所得稅,又包括遞延,怎么理解啊
應(yīng)交所得稅所得稅為什么是這么計(jì)算的,不太理解?
應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)為什么不一致?遞延所得資產(chǎn)這個(gè)要怎么理解?在什么情況下會(huì)出現(xiàn)?這個(gè)是可以抵扣所得稅費(fèi)用嗎?
老師,這題中框框所圈的這部分怎么理解鴨?為什么不是:借:遞延所得稅資產(chǎn) 25 貸:所得稅費(fèi)用 25 借:所得稅費(fèi)用 2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)━應(yīng)交所得稅2500
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開出發(fā)票,但沒(méi)有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個(gè)季度下來(lái)基本也沒(méi)什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?