你好!提供發(fā)票是可以,但是按正規(guī)的操作,應(yīng)該是你們開工程發(fā)票給總包
您好老師:總包把工程給了甲方,甲方有分包給我們,可甲方要和我們簽購銷合同,然后讓我們給他提供材料票后才給結(jié)款,這樣對嗎
請問我們建筑公司是總包,分包掛靠我們公司,然后有部分工程款,甲方?jīng)]通過我們直接轉(zhuǎn)給的我們分包公司,這樣要怎么規(guī)避風(fēng)險呢?改總包合同價款?這部分工程款我們不用給甲方開票?分包直接開給甲方嗎?
老師:我們是施工方,我們與甲方的合同材料人工共65萬,我們接了后再分包給別人,我們分包給別人勞務(wù)是單獨簽清包工,我們與甲方簽合同時是不是也可以材料合同,勞務(wù)合同分開簽,然后我們開票給甲方勞務(wù)只需開3個點,工程施工服務(wù)開9個點??梢赃@樣嗎?
老師,我們作為乙方和甲方簽的總包合同,我們又再分包出去,但是我們和甲方簽的合同項目名稱是總的名稱,然后和分包簽的各種小合同項目名稱不一樣,那么我問下我們和甲方簽的合同,開票給甲方,比如是某某工程改造項目,那么分包要給我們開票,是按我們和甲方的項目名稱來備注,還是按我們和分包簽的合同項目名稱來備注
我們是總包單位,有一部分材料是甲供,后續(xù)由于甲方問題,改為乙供,我們和甲方簽訂了總包合同材料采購的補充協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容是材料名字,就補充協(xié)議我們申請甲方付款,請問我們就此部分應(yīng)該給甲方開具材料發(fā)票還是工程發(fā)票?總包營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍沒有材料銷售這項!
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時提示信息不是正確的日期時間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費,這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財務(wù)負責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
他讓我們提供材料票,和我們簽購銷合同
你好!這樣肯定是不合法。
甲方讓我們提供材料票,
你好!這樣肯定是不合法了。
我們對的是甲方
你好!不管是對甲方還是總包,你們都應(yīng)該開工程發(fā)票。