你好,直接轉(zhuǎn)出到費(fèi)用就可以了
老師,我們餐飲酒店現(xiàn)在享受免稅政策,1-4月做賬的時(shí)候,專票我做了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是專票我一直還沒(méi)有做認(rèn)證,那我是不是不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把已做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額用負(fù)數(shù)沖減出來(lái),價(jià)稅合計(jì)到響應(yīng)的業(yè)務(wù)里做費(fèi)用這類的
老師您好,我增值稅專票已經(jīng)認(rèn)證了,我記賬的時(shí)候直接把進(jìn)項(xiàng)稅額做在費(fèi)用里面,沒(méi)有走進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一步,這樣記賬可以嗎?
老師,我問(wèn)一下,我8月份收到的進(jìn)項(xiàng)稅票做了費(fèi)用,但是部分進(jìn)項(xiàng)稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)科目里面。9月份的時(shí)候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時(shí)候直接把8月份(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
我12月勾選的發(fā)票還沒(méi)到我這里來(lái),我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)沒(méi)數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進(jìn)項(xiàng)做負(fù)數(shù)來(lái)票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來(lái)不了,或者丟失了,進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,申報(bào)表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
我12月勾選的發(fā)票還沒(méi)到我這里來(lái),我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)沒(méi)數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進(jìn)項(xiàng)做負(fù)數(shù)來(lái)票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來(lái)不了,或者丟失了,進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,申報(bào)表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
老師怎么轉(zhuǎn)
是不是借費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是針對(duì)已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的嗎
借費(fèi)用借進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款 借費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這樣的