沒有那么復(fù)雜,12月發(fā)票原本就不該做到11月的。
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認(rèn)證,并記賬,借成本、進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?我成本也做負(fù)的,沒法平賬了。還有,在報(bào)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個(gè)金額。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)的話,那和我的12月認(rèn)證抵扣勾選統(tǒng)計(jì)又不一致,請問怎么辦
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)2月的增值稅的時(shí)候我也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?負(fù)數(shù)發(fā)票還沒有來
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負(fù)數(shù)發(fā)票,報(bào)2月的增值稅的時(shí)候我也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?這筆進(jìn)帳轉(zhuǎn)出我做到2月,還是等收到對方負(fù)數(shù)發(fā)票在做?謝謝
老師,假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
我12月勾選的發(fā)票還沒到我這里來,我現(xiàn)在做11月賬,應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候只有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)沒數(shù)據(jù)怎么辦,可以先在進(jìn)項(xiàng)做負(fù)數(shù)來票再做沖銷嗎,如果后期發(fā)票來不了,或者丟失了,進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,申報(bào)表是不是也要同樣做轉(zhuǎn)出
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應(yīng)付款到年末未確認(rèn)融資費(fèi)用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應(yīng)收款涉及的未實(shí)現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報(bào)價(jià)利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個(gè)物業(yè)公司,代運(yùn)營一個(gè)商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個(gè)物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時(shí)可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價(jià)2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時(shí)溢價(jià)的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
12月申報(bào)能勾選12月的發(fā)票嗎?
不能,12月申報(bào)11月稅款。
那就是啊,我原本就沒有把12月的發(fā)票做到11月啊,12月是申報(bào)11月增值稅,我勾選的也是11/30之前取得的進(jìn)項(xiàng)票,系統(tǒng)里面可以勾選了,但是實(shí)際我并沒有收到這些發(fā)票,我的意思是我做11月賬的時(shí)候,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)可不可以先做負(fù)數(shù),后期發(fā)票到了在沖,或者如果發(fā)票到不了,進(jìn)項(xiàng)再做轉(zhuǎn)出,申報(bào)表也做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你今天取得一張發(fā)票,今天勾選,今天記賬。但是,你下個(gè)月申報(bào)這個(gè)月稅的時(shí)候,才能抵扣。