你好! 建議反結(jié)賬,把錯(cuò)誤記賬憑證刪除。
您好,請(qǐng)問因?yàn)樯襄e(cuò)賬(財(cái)務(wù)賬多付款)導(dǎo)致銀行調(diào)節(jié)表 企業(yè)銀行存款日記賬余額 余額變小。調(diào)節(jié)后余額為負(fù)數(shù)。這個(gè)怎么處理
銀行存款日記賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),差額剛好是余額調(diào)節(jié)表上的未達(dá)賬金額,在6月份的時(shí)候余額調(diào)節(jié)表要加上這個(gè)未達(dá)賬款才能和銀行存款對(duì)上,7月把這筆賬入賬做了為什么余額調(diào)節(jié)表還是要加上這筆余額才對(duì)得上,之前這個(gè)這個(gè)賬戶余額一直大于這個(gè)未達(dá)賬的錢所以每次調(diào)節(jié)表加上這個(gè)數(shù)字就沒管它,現(xiàn)在這個(gè)賬戶的余額都用完了就出現(xiàn)了赤字,怎么處理呀?
1.某公司9月30日“銀行存款日記賬”借方余額為133000元,“銀行對(duì)賬單”貸方余額為171000元。經(jīng)過逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng):(1)9月28日,銀行收到客戶匯付貨款23000元已作收款記賬,企業(yè)因尚未收到收款通知而未記賬。(2)9月28日,企業(yè)簽發(fā)支票歸還欠款2500元已作付款記賬,銀行尚未收到劃款單據(jù)而未記賬。(3)9月29日,企業(yè)收到客戶面額為5000元的銀行本票已作收款記賬,銀行因尚未辦妥劃款手續(xù)而未記賬。(4)9月30日,企業(yè)以委托收款方式銷貨的價(jià)稅款21500元,購(gòu)貨公司如期承付,銀行已作收款記賬,企業(yè)因尚未收到賬單,而未入賬。(5)9月30日,銀行劃付電費(fèi)4000元已作付款記賬,企業(yè)因尚未收到付款通知而未記賬。要求:根據(jù)資料,編制如下銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表2×20年9月30日項(xiàng)目金額(元)項(xiàng)目金額(元)銀行存款日記賬余額銀行對(duì)賬單余額加:銀行已收、企業(yè)未收款加:企業(yè)已收、銀行未收款減:銀行已付、企業(yè)未付款減:企業(yè)已付、銀行未付款調(diào)節(jié)后銀行存款余額調(diào)節(jié)后的銀行存款余額
下列關(guān)于銀行存款余額調(diào)表的下列關(guān)于銀行存款余額調(diào)節(jié)表的表述中正確的()A銀行存款余額調(diào)節(jié)表用來核對(duì)銀行和企業(yè)的記賬有無錯(cuò)誤,并作為記賬依據(jù)B,調(diào)節(jié)前的銀行存款日記賬余額,反映企業(yè)可以動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)C,雙方記賬無誤的情況下,調(diào)節(jié)后的銀行存款余額反映企業(yè)可以動(dòng)用的銀行存款實(shí)有數(shù)D對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng),企業(yè)需根據(jù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表進(jìn)行賬務(wù)處理這道題選什么?其他三項(xiàng)分別錯(cuò)在哪里?
月末,企業(yè)收到銀行對(duì)賬單,進(jìn)行銀行存款核對(duì)其中,企業(yè)銀行存款日記賬余額為848000元,銀行對(duì)賬單余額為974000元。發(fā)現(xiàn)有以下幾筆未達(dá)賬項(xiàng):①銀行已入賬托收貨款148400元,企業(yè)尚未入賬。.②銀行已付電費(fèi)2400元,企業(yè)未記減少。③企業(yè)已存入轉(zhuǎn)賬支票62000元,銀行尚未入賬。④企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票44000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),銀行尚未入賬。要求:根據(jù)以上資料編制“銀行存款余額周節(jié)表”。銀行存款余額調(diào)節(jié)表年月單位企業(yè)銀行存款日記賬余額加:減:調(diào)節(jié)后的余額:銀行對(duì)賬單余顫:加:加:減:。調(diào)節(jié)后的余額
企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù),國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料賣到國(guó)外,國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)材料加工后賣到國(guó)外,那么出口退稅這塊,銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎?
請(qǐng)問老師,材料入庫,假如3月5號(hào)入了40噸,3月10號(hào)又來了50噸,3月末都沒有開發(fā)票,3月末暫估了40噸,4月收到發(fā)票時(shí)是90噸,那入庫單怎么開?(3月已經(jīng)開了40噸的入庫單,)
老師沖減去年收入和成本怎么做分錄?去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75000借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××,您尾號(hào)為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為350000.00元,周期扣款限額為350000.00元,合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼:2061960920。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款,收到這樣的信息需要做什么?有什么影響嗎?
老師:對(duì)外投資有分紅500萬,匯算清繳,需要填什么表,填哪一列哪一欄?
老師您好,母公司上個(gè)月采購(gòu)60萬塊錢電芯,業(yè)務(wù)給子公司做了,然后銷售要把母公司電芯再以購(gòu)入價(jià)60萬賣給子公司,老師這種我開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?允許這么操作嗎
老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
給員工宿舍 交房租 交三個(gè)月一共3000 一個(gè)月押金1000 譬如2月付款 3月收到發(fā)票 用公戶打給員工員工去交款 要怎么做賬
公司國(guó)內(nèi)采購(gòu)材料加工后賣到國(guó)外,屬于免抵退稅,比如公司購(gòu)買a材料用于國(guó)內(nèi)銷售,購(gòu)買b材料加工后部分用于國(guó)內(nèi)銷售,部分用于國(guó)外銷售,公司當(dāng)月一些管理費(fèi)用專票,計(jì)算退稅相關(guān)的稅額時(shí),是整體計(jì)算還是只挑選b材料計(jì)算
利潤(rùn)表中管理費(fèi)用下面的研究費(fèi)用科目因?yàn)楣ぷ髦匈~務(wù)處理并沒有用到這個(gè)科目,所以利潤(rùn)表中不會(huì)帶出來研究費(fèi)用的金額,這個(gè)研究費(fèi)用實(shí)際上是研發(fā)支出的金額,規(guī)范來說我做的利潤(rùn)表沒有研究費(fèi)用是合規(guī)的吧?如果高新部門要求利潤(rùn)表中反應(yīng)出這個(gè)研究費(fèi)用的金額,是不是可以手填進(jìn)去?稅務(wù)季度財(cái)報(bào)和年報(bào)都可以手填進(jìn)去嗎?
這是3月份的,正趕上疫情調(diào)節(jié)表后來出的。目前沒辦法反結(jié)賬。
那就做一下紅字記賬憑證把原來記錄沖減掉。
老師,所有財(cái)務(wù)賬上已經(jīng)沖減了,就是不知道調(diào)節(jié)表怎么處理,是以負(fù)數(shù)形式體現(xiàn)?還是不體現(xiàn)上錯(cuò)的財(cái)務(wù)賬,然后把這部分調(diào)到 調(diào)節(jié)表企業(yè)未付銀行已付位置
銀行調(diào)節(jié)表的調(diào)整后余額,是不是不能以負(fù)數(shù)形式體現(xiàn)
可以以以負(fù)數(shù)形式體現(xiàn)的。
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝