您好,按標準處理是需要在月末根據發(fā)票情況做暫估。收到發(fā)票紅字沖回暫估。
每月采購配件時發(fā)票未到,可不可以不暫估應付賬款,而直接掛應付賬款,待收到發(fā)票且支付款時直接下應付賬款可以嗎?(因為收到發(fā)票未必是那個月的全部貨款,可能是一部分)
老師好!我司是工業(yè)制造業(yè),采購的原材料,發(fā)票未到每一筆計入暫估應付賬款-xxx,發(fā)票到,沖暫估應付賬款,沖暫估應付賬款時,一個供應商可以幾筆合計一起沖嗎?謝謝
實際成本下,如果采購物料當月就收到了供應商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進項稅;貸應付賬款嗎?還是入庫的時候做一張憑證掛賬到暫估應付,收到發(fā)票的時候做一張憑證沖暫估呢
老師,您好,之前未收到租房的發(fā)票,也未付款,每個月按月計提的,掛暫估應付賬款的,現在收到發(fā)票已付款,是直接抵銷暫估應付款就可以了嗎
老師,就是我們購買物資入庫了,沒開發(fā)票的,我這邊做賬做應付賬款-暫估入賬。下月收到發(fā)票,因為金額是一樣的,可以直接做借:應付賬款-暫估入賬 貸:應付賬款。不做沖紅再入賬這樣做,我們領導說可以這樣做,但我覺得不可以,所以問哈老師
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理
那這樣處理可不可以
您好,按照您的處理,對于應付賬款余額是沒問題的,但是就是發(fā)票情況沒有在賬上直接核算。