是的,可以暫估應付款,轉為應付賬款,然后在沖減應付賬款,貸:銀行存款
每月采購配件時發(fā)票未到,可不可以不暫估應付賬款,而直接掛應付賬款,待收到發(fā)票且支付款時直接下應付賬款可以嗎?(因為收到發(fā)票未必是那個月的全部貨款,可能是一部分)
老師好!我司是工業(yè)制造業(yè),采購的原材料,發(fā)票未到每一筆計入暫估應付賬款-xxx,發(fā)票到,沖暫估應付賬款,沖暫估應付賬款時,一個供應商可以幾筆合計一起沖嗎?謝謝
老師,您好,之前未收到租房的發(fā)票,也未付款,每個月按月計提的,掛暫估應付賬款的,現(xiàn)在收到發(fā)票已付款,是直接抵銷暫估應付款就可以了嗎
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應收賬款/預付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款,可這怎么沖銷之前的其他應收賬款/預付賬款呢
老師,之前成本費用沒有發(fā)票,也沒有計提就直接支付借其他應收賬款/預付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在我把之前的暫估入賬 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估應付賬款、暫估預付賬款、暫估其他應付款,可這怎么沖銷之前的其他應收賬款/預付賬款呢
注銷稅務,其中個稅,沒申報的需要補申報嗎,
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎