你好,不能抵扣的, 采購苗圃,收到3%增值稅普通發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? 【答案】 財(cái)稅「2017」37號:納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額;從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額; 所以納稅人采購農(nóng)產(chǎn)品收到3%的增值稅普通發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
我們是小規(guī)模建筑工程公司,經(jīng)營范圍有園林綠化(我公司是園林綠化公司的外包公司),園林綠化公司要免稅的苗圃發(fā)票,我們能開不?如果不能?怎么解決?
外包建筑工程公司有苗圃的經(jīng)營范圍,對方要求開苗圃的免稅發(fā)票,自己不能開免稅的,那能開1%的苗圃發(fā)票嗎?如果開了1%的發(fā)票,對方抵扣是1%還是9%?
老師,從苗圃買入鳳仙花,對方給我們(一般納稅人)開了1%稅率的普票,但是我們想要免稅普票來計(jì)算抵扣,可以要求對方開具免稅普票嗎,我不太清楚什么樣的農(nóng)產(chǎn)品可以開具免稅普票
老師你好,我們公司是園林綠化公司,也有自有苗木苗圃,所以我們公司能開免稅的苗木普通發(fā)票,那還能開具有9%稅率的苗木發(fā)票嗎?
老師你好,我公司是園林綠化工程公司,有自己的苗圃,苗木可以開具免稅普通發(fā)票,公司兼營綠植花卉租擺,花卉租擺主要花卉是采購進(jìn)來的,那我們公司是否可以同時開苗木免稅發(fā)票,還開花卉銷售開票是有稅率的嗎?如果花卉銷售開具的稅率是多少呢,我公司是一般納稅人,苗木免稅是有備案的。
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
今年小規(guī)模征收率是1%,我們能開增值稅專用發(fā)票1%,因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品,對方是不是能按9%抵扣
你好,能代開增值稅專用發(fā)票1%,。不能按9%抵扣
今年新增的,在小規(guī)模取得的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或銷售發(fā)票注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計(jì)算抵扣
你好,是的,上面是沒有錯的,但是不能開1%專票,按9%扣除,是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,和銷售農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票。另外按簡易計(jì)稅3%專票也可以按9%計(jì)算扣除的,
今年小規(guī)模征收率都是1%.您的意思是按3%征收率開專票,對方才能按9%計(jì)算抵扣,如果按1%開專票,對方是不能按9%抵扣的?
而且我們是建筑工程公司,雖然有園林綠化經(jīng)營范圍,但是不是銷售和收購農(nóng)產(chǎn)品的,所以也不能開苗圃的發(fā)票是不?
還是我們可以開1%的專票,但對方只能抵扣1%,不能按9%計(jì)算抵扣?
你好,按道理說是可以的,但是今年疫情出現(xiàn)這樣的稅率1%,沒有明確說明按9%計(jì)算抵扣,你咨詢一下稅管員,看讓不讓抵9%
好的謝謝老師
應(yīng)該的,祝你周末快樂