你好,口罩行業(yè)是屬于制造業(yè)的,從全國范圍來看,稅負率在4%左右。 進項發(fā)票可以一次性認證的,可以留存到現(xiàn)在抵扣的,但是時間不要超過1年,否則容易出現(xiàn)滯留發(fā)票的
生產(chǎn)口罩行業(yè)稅負控制到多少呢?不會出現(xiàn)企業(yè)稅務風險,每次收到進項發(fā)票可以一次性都認證嗎?我單位一直都有開發(fā)票,一直也存在留抵現(xiàn)在,可以嗎?
老師你好,我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè),這個月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報好了(由于內(nèi)銷占比多,出口退稅都沒有),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬沒開票,可以直接在增值稅附表一16項塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
想問下實務中進項稅發(fā)票抵扣,現(xiàn)在沒有認證期限了,為什么不可以每個月的時候把全部的進項稅發(fā)票進行抵扣,何必要每個月進行湊票呢(按稅負),如果每個月都把該月的發(fā)票全部認證之后得話,那么抵不掉的不就會一直留底到里面嗎?這期抵不完,這次抵扣不完下次繼續(xù)抵扣,下次抵扣不完,下下次再次抵扣,不可以嗎?
老師我想請教一個問題,我們一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。今年2024年7月份被稅務稽查查出要補2022年2023年的無票收入,一共要補30多萬的稅款。因為一直沒交欠稅,所以額度被降維每月1000,所以從7月份開始到現(xiàn)在一直沒在開票,這個月客戶開了100多萬的進項發(fā)票來,有十幾萬的進項稅額,這十幾萬的進項稅額,我可以認證抵扣嗎?然后就有留抵稅額,可以抵扣以前的所欠稅款嗎?這種情況下。留抵稅額可以抵扣比以前的稅額嗎?
老師您好,我今年,年底發(fā)現(xiàn)有幾張2017年的進項發(fā)票,沒有認證,進項稅額大概是2000左右,我發(fā)現(xiàn)后,上個月,一次性都給認證了,請問,這個稅額,還可以抵扣嗎?2017年,營改增新政策剛下來,當時收到的基本都是普通發(fā)票了,結果有一家,一直開的是專票,當時我就沒認證,直接借,主營業(yè)務成本,貸銀行存款了。時間太長,我就給忘了,后來發(fā)現(xiàn),認證系統(tǒng)里,一直有這幾張票,請問這個稅額可以抵扣嗎?如果不抵扣,我該怎么修改憑證,這幾張發(fā)票,現(xiàn)在認證了,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
還有就是一個新企業(yè)建賬的時候,因為現(xiàn)在都是認繳制,開始該如何做會計分錄,后期法人的存取款又該如何做會計處理呢,而且有時候存取款金額上百萬?不知道該怎么處理
你好,認繳制的話,如果沒有實繳,那么不需要賬務處理。 法人的存取款是作為往來款的, 借:其他應收款 貸:銀行存款
老師法人后期的存取款我可以作為實繳處理嗎?其中有沒有什么注意事項呢?會計分錄又該怎么做得當?
在打到公司的賬戶上時,要備注欄里面寫明資本金 借:銀行存款 貸:實收資本
報企業(yè)個稅扣繳申報表里有基本養(yǎng)老和醫(yī)療保險填寫的是單位承擔和個人承擔還是只是個人承擔部分
你好,這個問題跟前面的問題關系不大,你可以重新提問的
老師給回復下唄,剛才忘寫上了,都是一個企業(yè),吼吼
要填寫 人承擔的社保費用的。
只寫個人承擔的社保費用和個人承擔的醫(yī)療費用對嗎?老師
是的,那個相當于是他個人的工資的,
老師最開始新企業(yè)建賬時 有實繳一部分該怎么做會計分錄,后期法人又往銀行打款作為資本金該如何做會計分錄?如果新企業(yè)開始就是認繳制,沒有投入資本 為0,又該怎么做會計分錄?
你好 借:銀行存款 貸:實收資本 后期要看法人打款的性質(zhì) 這個認繳制,是不需要賬務處理的
我單位開始入賬注冊資金100萬 全部走的其他應收款,后期法人存取款按資本金投入走其他應收款科目,整個會計分錄是怎么做?麻煩老師說細致一些好嗎?再一個認繳制,一直都不需要做賬務處理嗎?到企業(yè)注銷時呢?
你好,你已經(jīng)問了稅負率,認繳制,個人所得稅等多個問題,你可以重新提問的
重新提問還能是老師你的回復嗎?這個問題也是老師之前回復的我有點不理解才追問的,給老師填麻煩了,這是最后的一個問題
因為你提問完之后,會展示給其他學生看的,這樣排版會比較亂的