分錄一樣的,明細(xì)換成公積金就可以了
交公積金和交社保分錄一樣嗎老師?借管理費(fèi)用公積金,其它應(yīng)付款公積金 貸銀行存款
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其它應(yīng)收款 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款 其它應(yīng)收款那沒明白
@郭老師 老師 繳納公積金的分錄可以這樣做嗎 借:管理費(fèi)用-公積金單位負(fù)擔(dān) 其他應(yīng)付款-代扣社保公積金-公積金 貸:銀行存款 老師 還用計(jì)提公積金這一分錄嗎 借: 管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金嗎
老師,計(jì)提工資,借:管理-工資,貸,應(yīng)付職工-工資,計(jì)提社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:,貸:其他應(yīng)付款-社保,其他應(yīng)付款-公積金,支付的時(shí)候,借管理-社保,管理-公積金,其他應(yīng)付款-社保,,其他應(yīng)付款-公積金,貸:銀行存款這個(gè)有問題嗎
交社保 借:費(fèi)用 其他應(yīng)付款 社保公積金 貸 :銀行存款 收回個(gè)人部分: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 社保公積金 這樣對(duì)嗎
我們找銀行貸款,收到銀行貸款的利息補(bǔ)貼,計(jì)入營業(yè)外收入還是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出?
請(qǐng)問EXW報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)欄要填嗎?
老師,請(qǐng)問供電公司開具的發(fā)票包含電力分割單嘛?
老師6月份跟2月份記提折舊提多了,現(xiàn)在7月份想改過來是不是沖減多記提金額就行了,老師怎么做分錄的就行了,
老師,我想問下專業(yè)合作社有企業(yè)分紅一說嗎?
請(qǐng)問翠芽曬干就賣了,自產(chǎn)自銷的,免稅嗎?
老師 申報(bào)個(gè)稅 添加人員信息之后報(bào)送的時(shí)候 顯示這個(gè) 這是什么意思 這倆員工改名了 還是身份證號(hào)不對(duì)呀?
下家的開票金額是5萬元,扣除之前承諾我們公司應(yīng)該扣的借款利息4000元,實(shí)際支付了下家4萬6千元。這種應(yīng)該如何入賬
老師請(qǐng)幫我看一下。這道題的差錯(cuò)更正分錄我寫對(duì)了嗎?還要不要改他的主營業(yè)務(wù)成本?如果要的話怎么改?
當(dāng)月員工工資12000,沒有社保,員工個(gè)稅47.8(公司承擔(dān)),實(shí)際員工到手工資為12000,那么當(dāng)月計(jì)提工資,以及次月發(fā)工資,和交個(gè)稅時(shí)分錄分別是什么
用計(jì)提嗎?老師
和社保一樣可以計(jì)提出來
我社保也沒計(jì)提,扣款直接交,這這樣可以嗎?有什么影響嗎?要是計(jì)提分錄怎么做
借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保
老師公積金計(jì)提
借管理費(fèi)用-公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金
員工交的不顯示嗎
員工交的在其他應(yīng)付款里面
這只是公司交的部分嗎?個(gè)人不用計(jì)提嗎?老師
個(gè)人部分不需要計(jì)提
老師不計(jì)提是不也可以呀,有什么影響嗎
可以不計(jì)提,但是規(guī)范做法是計(jì)提
老師社保也是這樣的,規(guī)范做法要先計(jì)提
社保也是這樣的,規(guī)范做法要先計(jì)提 是的