是的,對(duì)的,是這么做的。但是你這個(gè)社保費(fèi)用的這個(gè)必須通過應(yīng)付職工薪酬社保來過渡。

老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊1、當(dāng)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 5、次月銀行扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 貸:銀行存款
樸老師:上次您說的研發(fā)人員的工資社保,其他應(yīng)收款/社保 這個(gè)怎么樣能平? 3.繳納社保醫(yī)保、公積金、支付工資的憑證:繳納社保(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。繳納公積金(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出。
老師,每月怎么計(jì)提工資社保 借銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 借應(yīng)付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
老師,計(jì)提工資,借:管理-工資,貸,應(yīng)付職工-工資,計(jì)提社保公積金,借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:,貸:其他應(yīng)付款-社保,其他應(yīng)付款-公積金,支付的時(shí)候,借管理-社保,管理-公積金,其他應(yīng)付款-社保,,其他應(yīng)付款-公積金,貸:銀行存款這個(gè)有問題嗎
交社保 借:費(fèi)用 其他應(yīng)付款 社保公積金 貸 :銀行存款 收回個(gè)人部分: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 社保公積金 這樣對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問。請(qǐng)問下我們有一單貨物是EXW出口的,國內(nèi)沒有支付運(yùn)雜費(fèi),現(xiàn)在開銷售發(fā)票,需要按照FOB價(jià)格開具,怎么開票,可以直接按EXW的出口價(jià)格開票嗎?
老師,收到不能抵扣的發(fā)票,可以直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請(qǐng)問公司購買的軟件系統(tǒng)10萬元,以后這個(gè)軟件不用了也賣不出去的,應(yīng)該怎么入賬
老師好,火車票計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 填列在增值稅申報(bào)表那一列?
老師,2023年4月28號(hào)成立的公司,最晚是要什么時(shí)間內(nèi)完成實(shí)繳
老師,我現(xiàn)在在工商系統(tǒng)做一個(gè)個(gè)轉(zhuǎn)企的業(yè)務(wù),我想問下這個(gè),“關(guān)于修改公司章程的決議、決定”,怎么寫
有文件規(guī)定說企業(yè)只能留多少備用金嗎?
老師 因?yàn)楣緞偝闪?想規(guī)范一點(diǎn),如何避免應(yīng)收預(yù)收 應(yīng)付預(yù)付 報(bào)表有負(fù)數(shù),
老師,我們開出的發(fā)票,前幾年的,對(duì)方已抵扣了,能退回紅沖嗎
請(qǐng)問購入空調(diào)2000元,普通發(fā)票,幾年后買掉要交增值稅嗎?


沒有過渡會(huì)怎么樣呢
好,沒有過度核算,不準(zhǔn)確就是了。
其他應(yīng)付款社保公積金部分是負(fù)數(shù)正常嗎
可以的,這個(gè)標(biāo)示對(duì)方欠了你們的。
其他應(yīng)付款,社保是個(gè)人那部分
你們給個(gè)人交了沒有,從工資里扣除的,他欠你們的不是嗎?
是呀,在工資里扣除,那負(fù)數(shù)是正常的對(duì)吧
你好,對(duì)的是的,正常的正確的。