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當(dāng)月員工工資12000,沒有社保,員工個(gè)稅47.8(公司承擔(dān)),實(shí)際員工到手工資為12000,那么當(dāng)月計(jì)提工資,以及次月發(fā)工資,和交個(gè)稅時(shí)分錄分別是什么

2025-08-14 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-14 12:48

當(dāng)月計(jì)提: 借:管理費(fèi)用等 12047.8 貸:應(yīng)付職工薪酬 12000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 47.8 次月發(fā)工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 12000 貸:銀行存款 12000 次月交個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交個(gè)人所得稅 47.8 貸:銀行存款 47.8

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快賬用戶8393 追問 2025-08-14 12:51

有一種說(shuō)法是員工的個(gè)稅本來(lái)是員工承擔(dān)的,現(xiàn)在工司支出算是營(yíng)業(yè)外支出,到底哪種合理呢

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齊紅老師 解答 2025-08-14 12:51

同學(xué)你好 本來(lái)就是員工自己承擔(dān)的

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您好,解答如下 借:管理費(fèi)用8500 貸:應(yīng)付職工薪酬8500 借:管理費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1000 借:應(yīng)付職工薪酬8500 其他應(yīng)付款300 貸:銀行存款8200
2024-01-11
借管理費(fèi)用工資、 貸應(yīng)付職工薪酬工資6700 jie管理費(fèi)用社保1200, 貸應(yīng)付職工薪酬社保1200 借應(yīng)付職工薪酬工資6700, 貸銀行存款6000, 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保600, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅100 借應(yīng)付職工薪酬社保1200 其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保600 貸銀行
2024-02-28
是的,那個(gè)直接減員不申報(bào)個(gè)稅了
2025-08-14
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資7000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1200 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1200 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資7000 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)500 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅45 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款6455 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1200 ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1700 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅45 貸:銀行存款45
2024-08-09
您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-08-24
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