可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。如果你結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà), 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
你好老師,申報(bào)表上面的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出我怎么平分錄,我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候分錄是這樣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)17490.38 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出7297.82 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅24788.2 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅是開(kāi)的紅字發(fā)票
老師月末,交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢麻煩老師幫我寫(xiě)一下
老師,您好!我想咨詢(xún)下小規(guī)模納稅人,稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元,一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,未做結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么寫(xiě)?
老師好,有一個(gè)關(guān)于“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的問(wèn)題想請(qǐng)教一下:計(jì)提增值稅時(shí),借“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅” 貸“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”交納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 ,此時(shí)“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ”科目是平的,那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目不平,如何轉(zhuǎn)平呢(轉(zhuǎn)平的分錄是什么)?一般在什么時(shí)侯需要把它轉(zhuǎn)平?月末還是年末?
老師,我們一般計(jì)提當(dāng)月要交的增值稅分錄時(shí),會(huì)有 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后在下月結(jié)賬后有 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 目前未存在多交增值稅,但這樣子做的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目就一直掛有余額,且累計(jì)越大,是哪一筆分錄遺漏了嗎
對(duì)外貿(mào)易登記表現(xiàn)在沒(méi)有了嗎 如果沒(méi)有用什么替代
幫客戶(hù)代加工一批材料,我們需要有入庫(kù)和出庫(kù)記錄嗎
委托付款協(xié)議是站在哪方角度寫(xiě)
客戶(hù)向我們買(mǎi)成品,要求我們開(kāi)產(chǎn)品原材料的發(fā)票給他,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
電話(huà)費(fèi)開(kāi)個(gè)人的名字可以入帳報(bào)銷(xiāo)嗎
定期定額征收方式的個(gè)體戶(hù),都涉及什么稅?
老師,有客戶(hù)想在正常發(fā)票上面高開(kāi)10萬(wàn)左右,這是不行的吧,我公司一般納稅人,
內(nèi)賬,幾個(gè)股東互轉(zhuǎn)資金,也計(jì)入賬里面,是可以的吧。是內(nèi)賬
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司讓我給員工做報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的培訓(xùn),這個(gè)我該怎么做呀?
請(qǐng)問(wèn),暑假員工沒(méi)有工資,但交了社保,個(gè)稅申報(bào)如何填?